1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.34.10).
Работнику вместе с з/п (одним ПП) выплачивается компенсация за использование его имущества, которая не включается в базу для расчета налога. Каким образом ввести такое ПП в программу, чтобы сумма компенсации не попадала в КУДиР? Разделить сумму ПП и часть ввести как "заработная плата по ведомости", а компенсацию как "прочее списание"? Начислена компенсация в корреспонденции с счетом 73 и поставлено, что не принимается для НУ. При проведении выписки вручную сумму ПП разбила на две проводки. В КУДиР все было правильно, до момента начисления з/п за текущий месяц, в котором была выплачена з/п за предыдущий: после начисления з/п в графу "Расходы", кроме выплаченного аванса попала сумма компенсации. Как исправить?
Поступление в переработку Кт 003.01 (от ООО "Ромашка")
Требование-накладную Дт 003.02 Кт 003.01
Передача сырья в переработку Дт 003.02 Кт 003.01 (в ООО "Тюльпан")
Поступление из переработки Дт 20.02 Кт 20.01 (из ООО "Тюльпан")
Реализация услуг по переработке Кт 20.02 Дт 90.02.1 и Кт 003.02 (в ООО "Ромашка")
Но при таком раскладе не закрывается 003.01 ООО "Тюльпан"
Коллеги,помогите разобраться, станки,топливораздаточные колонки -это движимое или недвижимое имущество? В 1С бухгалтерии 8.3 налог на имущество расчитался только на здания, оборудование отсутствует...позвонила в налоговую,ну там,конечно требуют все включить как и раньше:движимость и недвижимость.а у меня сомнение....
перечитав большое количество публикаций по поводу движимости и недвижимости прихожу к выводу,что топливораздаточная колонка на АЗС все-таки должна считаться недвижимым имуществом, т.к. связана подземными коммуникациями с топливной емкостью,а это трактуется как безусловная связь с землей. Отсюда вопрос: как быть с 1С,там-то налог расчитался без учета оборудования,только со стоимости зданий...как быть,как отразить правильную сумму? Отсюда и налог на прибыль тогда будет тоже не правильным.....вот ситуация....
Добрый день Дмитрий! Помогите мне пожалуйста! 1:СПредприятие 7.7 (7.70.027) УСН, ред. 1.3 (7.70.223). Ситуация такая: в январе делаю начисление з.пл., делаю закрытие месяца, все налоги считает правильно, но выплата з.пл. по одному сотруднику в январе производится только половина, т.е. только аванс. В феврале делаю те же самые операции, только выплата получается: полностью за февраль + остатки за январь, делаю закрытие месяца в феврале - 1С считает налоги С ДОХОДА, т.е. за февраль и январь. Почему так получается? Ведь когда делается закрытие месяца там ясно написано - начисление налогов с ФОТ, а не с доходов
Здравствуйте.
Попробуйте для начала пройтись еще раз по порядку.
Для этого сделайте не проведенными все документы за январь и февраль по начислению зарплаты, по выплате и закрытие месяца.
Затем за январь проведите в следующем начисление зарплаты, закрытие месяца, выплату зарплату (у выплаты зарплаты проверьте, чтобы дата и на всякий случай ВРЕМЯ документа были больше чем у документа начисление зарплаты и чтобы в выплате зарплаты не стоял признак выплата аванса),
потом в той же последовательности за февраль.
Что получится напишите.
У нас выплата з.пл. перечисляются на карточки, я не делаю документ выплата зарплаты, иначе получается как будто 2 раза з.пл. выдали, я пробовала
Когда делаю карточку счета 69.31 написано вот что:
29.02.2012 г. - закрытие месяца 002 - начислен взнос в ч.ФСС, название банка, прочие поступления, налог начислен\уплачен, ФИО
Сделала все что Вы написали - все равно не получается
Последний раз редактировалось lena-er; 08.07.2014 в 13:50.
еще возможно выплата в прошлом / предыдущем периоде оформлена неправильно. надо проверить и перепровести.
Перепроверяла - не помогает
Даже пробовала удалить выписку в которой фигурирует 1 "лишняя" сумма, с которой он по ошибки взносы начисляет, и платежку удалила на всякий случай, потом перепровеле начисление з.пл. и закрытие месяца - тоже не помогло
Куда то эта цифра уже закралась и спряталась
Дмитрий Бережной, помогайте...или кто знает...прога домашняя..релиз и прочее не помню-посмотреть нет возможности...при загрузке прога слетает с выдачей ошибки..
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: 1cv8.exe
Версия приложения: 8.2.17.169
Отметка времени приложения: 511de72d
Имя модуля с ошибкой: image.dll
и далее еще...вылет на всех базах..тестирование не помогает,но в конфигуратор запускает-но что там выгружается-проверить не могу...а работать надо..
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Здравствуйте! Прошу помощи у профессионалов.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.34.13) Здравствуйте! У меня проблема при формировании БО. В активе баланса по строке "Дебиторская задолженность" не отражается сумма конечного сальдо по сч.62Р. В результате баланс не сходится, но программа об этом не сообщает. Исправляю вручную. Но что надо сделать, чтобы программа "видела" остаток по сч.62Р?
И еще. При закрытии месяца операции введенную вручную "уничтожаются", т.е. прога возвращает суммы на те счета, где они были отражены до введения операции на закладке <Учет, налоги, отчетность> "Операции, введенные вручную". Умоляю, помогите
Коллеги,помогите ... Кто знает? 1с 8.2 (8.2.19.90).Нужно в отчетах в пенсионный фонд поставить за два месяца в стаже ,в СЗВ код ОТПУСК .Сама программа мне ставит стаж полностью.Сломала голову уже куда войти и исправить.
Огромное спасибо за отклик! В ОСВ по сч.62 в развернутом сальдо по К -ноль, по Д - 200000, но в баланс в строку дебиторская задолженность попадает сумма уменьшенная на дебетовый остаток по сч.62Р.
Для меня сейчас важнее разобраться с закрытием месяца. Нет это не налоги. Агент потерял наш товар. Мы написали Претензию на сумму утерянного товара. Он выплатил компенсацию. Я консультировалась со специалистами 1С и мне сказали, что для отражения такой хозяйственной операции в 1С нет документа и оформлять начисление Претензии надо вручную. Я сделала, как мне рекомендовали, все получилось красиво,
Д76.02 К76.06 1460 - предъявление претензии
Д76.06 К91.01 1460 - начисление в размере соответствующем стоимости товара
Д90.02 К45.01 1200 - списание с/с утерянного товара
но при закрытии месяца себестоимость утерянного товара вернулась на сч.45.
Видимо это происходит из-за того, что учет товаров ведется суммово по специальной номенклатуре и прога не понимает, что именно списывается. Товар был передан агенту еще в декабре прошлого года. Как исправить ситуацию, подскажите, пожалуйста. Есть возможность в 1С 8.3 закрыть месяц вручную?
Я разработала свою номенклатуру, приходую товар по истечении отчетного месяца, когда уже есть информация о состоянии товара:
- товар, доставленный покупателю
- товар. отгруженный. но не доставленный в отчетном месяце
- возвращенный товар
и т.п.
И новые поступления, естественно, приходую только после того как товары из предыдущего поступления будут списаны со счетов 41.02 и 45.01.
А этот товар, переданный Агенту в декабре, в январе считался доставленным покупателю и только в марте выяснилось, что его потеряли. Естественно в декабре он был оприходован в сумме товаров, доставленных в январе. Поэтому сейчас исправить что-то в приходе за декабрь невозможно: "поплывет" все и вообще будет не разобраться. Мне кажется единственный выход закрыть месяц вручную. Но возможно ли это в 1С 8.3?
Если человек в отпуске со 2 июля по 28 июля и при этом у него было кадровое перемещение - ну скажем 16 июля (дата должна быть больше даты начала отпуска - если дата меньше или равна - то все работает) - то форма табеля Т13 - начисто ломается!
У человека получается отпуск (ОТ) до конца месяца, а должны быть явки!
И что делать ?
А как вы так человека в период отпуска переводите?
Если работник находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, работодатель вправе заранее, в период отпуска, подписать соглашение о переводе работника на другую должность в той же организации с первого дня работы после отпуска. Отзывать работника из отпуска для этого не нужно. Обоснование: Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ). В соответствии со ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. При этом законодательство не содержит запрета на заключение соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора во время нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске. Следовательно, подписание соглашения о переводе в период отпуска является правомерным. При этом если стороны договорились о переводе с первого дня работы после окончания отпуска, отзыва работника из отпуска (ст. 125 ТК РФ) не требуется: работник полностью отгуляет предоставленный ему отпуск и выйдет на работу уже на другую должность. Е.А.Чершинцева Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 08.11.2013
Оставить комментарий ...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)