Над.К, основных средств нет!!! спасибо
Над.К, подскажите пожалуйста какие строки заполнять в форме 4-ФСС в разделе 1? У МЕНЯ работает 4 человека общая сумма зарплаты составляет 33000 в месяц на всех сотрудников, я рассчитала вручную ФСС общая = 957, ТФОМС = 1683, а вот в ПФР не знаю сколько берется страховая, а сколько накопительная
Sventusi, ну одна, Вы, в этой ветке. К каждой форме отчетности есть инструкция по заполнению. Не пробовали ее сначала почитать?
http://www.klerk.ru/blank/
Конкретно на этом сайте есть формы бланков деклараций, бухгалтерской отчетности и отчетности в фонды (см ссылку выше). Нажимаете нужный бланк, скачиваете инструкцию по заполнению, изучаете, и вперед!
Последний раз редактировалось Вероника75; 05.04.2013 в 10:51.
Прошу помощи!!!! Очень нужны реквизиты для оплаты патента (ИП) . Где их можно посмотреть????? Обратилась с данным вопросом в инспекцию , там не знают - сказали искать в интернете . Где искать кто знает? ( Ростовская область интересует)
Беата, обычно, вместе с патентом инспектор вам выдает бланк на его оплату с заполненными реквизитами. И всё это в налоговой инспекции!
Добрый вечер коллеги!
ПОдскажите пожалуйста куда пени поставить в 4 ФСС?! Их сняли инкассо с р.сч. я поставила в строку 17 "Списанная сумма задолженности", а еще где то наверное надо их поставить "как насчисленные" не знаю куда...Спасибо.
Про ТФОМС в названии новой формы нет ни словаНад.К пишет: 4. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты физическим лицам РСВ-1 (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 639н от 28.12.12)
Последний раз редактировалось Акулов; 06.04.2013 в 13:49.
Акулов, ну при копировании забыла поменять на ФФОМС ))
Благодарю модераторов за информацию!
Ничего они моему ИПки не дали ((((
ДД.а среднесписочную сдавать не надо ?
Сдаю упрощенную декларацию
ООО без движения на ОСНО.
Вписала в первом листе по НДС и Прибыли.
А второй лист у меня Налогоплательщик на печать не выдает. А его вообще надо сдавать?
Дата начала хоз. деятельности - что писать, подскажите, пожалуйста.
Открылись в 2011, первая реализация - 28 февраля 2012, штатное расписание - 1 марта 2012 (и взносы с марта соответственно платим), р/с открыт в мае. Поставить 1 марта?
Возможно этот вопрос уже обсуждался, но не возможно перечитать всю тему.
Промежуточную бухгалтерскую отчетность не сдаем. Каким документом доказать руководителю- он не верит????
Показываю закон 402-ФЗ, там написано, что нужно составлять.
Есть ли какое-нибудь письмо или закон где черным по белому написано, что сдаем только годовую??
Аноним, да что хотите, то и ставьте. Но если реализация была 28 февраля, то значит и деятельность уже была ))
Налоговым кодексом, статьей 23. Там написано, что сдается один раз в год.
В законе о бухучете никогда не была прописана обязанность сдавать бухотчетность в налоговую. Ни в старом законе, ни в новом.
Мы МП. Некоторые ФСС при подтверждении требуют дописать что " Предприятие является МП и Пояснительную записку не представляет"
Есть второй лист единой упрощённой декларации - с данными физического лица (организации и ИП его не заполняют).
Подскажите, пожалуйста, в Единой (упрощенной) налоговой декларации для ООО сдавать только первую страничку?
Или обе, не смотря на то, что вторая страница (Сведения о налогоплательщике - физическом лице...) пустая?
Заранее всем спасибо!
здравствйте! у нас у сотрудницы родился ребенок, мы ей выплатили пособие за раннюю постановку на учет и декретные. В стр 15 табл 1 я ее отразил одной суммой в месяце в котором произвели затраты. вопрос насчет таблицы 2. Декретные отражаем по строке 3? и что там дальше писать? количество случаев или коичество дней?
Благодарю за информацию модераторов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)