оно? http://www.klerk.ru/blank/232139/
читайте там комментарий сверху
оно? http://www.klerk.ru/blank/232139/
читайте там комментарий сверху
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=401913
Вот здесь об этой форме пишут.
Люди добрые,кто сдал уже по такой форме? Только на бумажном носителе сдавали?
что нужно писать в расшифровке бухгалтерского баланса?
Ошибки:
1. [82] В закладке "Расшифровка ф.№1" в гр. 2 по стр. 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" с порядковым №(1) не заполнен обязательный реквизит "Наименование", необходимо заполнить.
Здравствуйте, подскажите отчеты сдавать ООО (зарегестрированно 29 июня 2011 года, счет в банке еще не открыт)
Последний раз редактировалось УмницаРазумница; 19.07.2011 в 12:59.
сдавать + ССЧ до завтра
Подскажите, а упрощенцы сдают что-то сейчас или декларация по УСН раз в год только?
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
pretty, для упрощенцев есть свой раздел и своя тема.
А декларация по усн - раз в год, да.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko, извините.
Спасибо!
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
pretty, ну ведь список отчетности по УСН в разделе для УСН висит
Посоветуйте клерки, как лучше сделать: может не сдавать СС вовсе и не надо будет ничего платить (т.к. просорочили)? может налорги про нее и не вспомнят вовсе, какой срок давности по этой просрочке?
Всегда сдавали отчетность единой упрощеной декларацией потому, как деятельность не ведется и движений ден.средств в кассе и на р\с нет. Единственный сотрудник директор в отпуске без содержания. В прошлом квартале был займ у учредителя в размере 200 р., который отправился на р\с и был оплачен штраф в ИФНС в размере 100 р. за несвоевременнуо сданную отчетность.
1. Теперь, естественно сдается полная отчетность, но где же будет отражен займ и оплата штрафа?
2. НДС - нулевой, Прибыль - нулевая( ведь займ не является прибылью?),ФСС - нулевой, ПЕРС и РСВ тоже. Тогда баланс? В пассиве-заемные средства - 0,2? А оплата штрафа где должна быть? И в Прибылях и убытках как это будет отражено? Помогите пожалуйста.
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
скажите, пожалуйста, если покупатель вернул нам товар, а мы с него ранее начислили и уплатили НДС, то сумму восстановления надо указать по строке 090 раздела 4 декларации по НДС?
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
Хелп ми, плиз!
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Лукерья, баланс и вторая форма в тысячах составляются. Так что Ваши 100 и 200 рублей в бухотчетности ну никак не засветятся.
Просто Таша, спасибо вам большущее! Значит все нулевое. Я предполагала, но необходимо было подтверждение толковых специалистов.
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
бух2007, ну это то понятно.
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Подскажите пожалуйста, если фирма открылась 27.06, а УК внесен в июле, т.к. не было р/с, то в балансе везде прочерки?
Нет. У Вас УК должен быть начислен на 80 счет в день создания, просто он, в нарушение закона, не был внесен вовремя ООО не может существовать без УК в принципе
Внесите днем открытия в кассу 50% УК и выдайте подотчет
Спасибо! Только теперь получается я неправильно отчиталась за НДС и прибыль , по единой декларации, а получится, что движение по кассе пройдет (делаю впервые)
А не знаете, сильно за это накажут?
тогда на первый раз просто в задолженности отразите УК,
без внесения в кассу, позже внесете и т.о. исправите правонарушение.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?p=53351984
внесете УК в третьем квартале - все нормально будет.сильно за это накажут?
ПОдскажите, пожалста, сдают-ли отчет по НДС те, кто получил освобождение по НДС? Я бы не сдавала, но боюсь - оштрафуют
Не сдают
Спасибки
скажите пожалуйста до какого числа платить Налог на имущество и налог на прибыль?
Срок сдачи деклараций и срок уплаты одинаков
Чьорт побьери!
Во втором квартале открыли счет в банке (фирма создана в конце первого кв.). Человек, которому это было поручено сделать, взял денежку и вместо того, чтобы просто заплатить за открытие в кассу банка, внес эти деньги на счет и со счета их уже списали в оплату услуг. Оформили как заемные.
Больше никаких движений по счету за 2 кв. не было. Но и об этой операции я ни сном, ни духом. Рисую себе со спокойной душой ЕНД по НДС и налогу на прибыль, сдаю. И тут мне буквально в считанные дни (когда успели?) блокируют счет. Спрашиваю: в чем дело? Говорят: сдавайте декларацию по НДС, как положено на общих основаниях. И объясняют, почему так (ну, теперь понятно, см. выше).
И что мне теперь в этой декларации рисовать? Первый раз сам в такую западню попал. И из бухгалтеров-то никого под рукой нет, а сам в этих делах ни в зуб ногой. По идее, никаких же начислений по НДС быть не должно?
Ну так заполняете титульные листы, в других разделах прочерки. Какие именно листы - читайте порядок заполнения деклараций
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)