Так, переплату убрала. Новым Чеком проверила 2011 г (1 кв и 6 месяцев), все цифры черненькие. Все красиво. Спасибо!
Если баланс не сошелся - в нем ошибка. Если баланс сошелся - ошибок две.
помогите, пожалуйста!
готовлю персотчет, по накопительной части переплата - ставлю сумму, равную начисленной (собственно другую программа не принимает) - при проверке суммы в АДВ и РСВ по уплате, естественно, не совпадают. Что же делать?
Здравствуйте, уважаемые клерки.
У меня возник такой вопрос по программе ПЕРС, версия 3.9
Я заполняю платежи за март в доплату, но в ведомости получается какая-то чушь.
Если все же оставить доплату нулевой, получается все нормально. как правильно? по прошлому году помню что платежи по предыдущему периоду разносили в графу "доплата"
Подскажите пожалуйста, смотрю форму АДВ 6-2 новую согласно постановлению ПФР от 24.03.2011 и не могу понять чем она отличается от предыдущей, обновлений для программы пока не было у нас, может что изменилось в самом файле или что то еще?
Помогите новичку!
Нарастающим итогом - это: раздел1-строка 110 1квартал +2квартал? Строка 140-тоже самое? Или нет?
Подскажите!
Хотелось уточнить. Фирма загибается, денег совсем нету, обновление вряд ли смогу сделать. Вопрос в том, можно ли в 1С 7.7 релиз 525 сделать перс. учёт за 2-й кв.
В СЗВ 6-2 получилось. что начисленно всего на несколько рублей больше, чем уплачено.
Можно ли сумму недоплаты не разбивать по всем сотрудникам, а указать для кого-нибудь одного.
Звоните в свой ПФР, в нашем принимали и за 1 квартал и сейчас принимают ИС с переплатой...На то, что программа проверки ругается и говорит, что уплаченные взносы не могут быть больше начисленных, глаза закрывают. У них там дурдом полный. На мои вопросы по поводу отражения уплаченных взносов ответили примерно следующее: "Этого ни мы не знаем, ни вы не знаете... программа дурацкая... мы еще до 1 квартал 2011 года не дошли даже...". Мда... каждый региональный ПФР диктует свои правила.
24 июня Департаментом было направлено письмо с приложениями, для оперативного рассмотрения в Отделениях 20 регионов и направления ими своих заключений до 30 июня в приемную Департамента.
Письмо содержит сводные предложения ряда отделений:
1.Переход от пакетного представления отчетности по СВ и по ПУ к единому отчету (объединение двух видов отчетности в единый отчет с одинаковыми правилами отражения данных о начисленных, доначисленных и уплаченных СВ нарастающим итогом, аналогично правилам заполнения РСВ1);
2.Разработка новых форм ПУ( с включением нового показателя - данных о сумме выплат, начисленных в пользу ЗЛ ( свдений о заработке), АДВ12 - Ведомость уплаты СВ, являющейся по сути приложением к отчету РСВ и содержит данные об уплаченных в текущем периоде суммах СВ по периодам погашения задолженности, является расшифровкой строки 144 РСВ;
3.Исключение из форм ПУ сведений об уплаченных СВ в разрезе ЗЛ;
4.Отражение в ИЛС ЗЛ данных об уплаченных СВ путем пропорционального определения указанных сумм, исходя из начисленных СВ, указанных в формах СЗВ7-1 в соответствии с коэффициентом уплаты СВ в целом по страхователю;
5.Исключение отчетности по СВ и ПУ, представляемойплательщиками СВ (физическими лицами) в размере,определяемом исходя из стоимости страхового го (с 2012)года.
К Письму идет приложение "Предложения по оптимизации работ по ПУ в системе ОПС и расписывается каждый вышеперечисленный пункт более подробно.
Кратко: вместо форм АДВ62, АДВ63, АДВ64, СЗВ61,СЗВ62,СЗВ63 вводятся новые формы СЗВ71, АДВ71, АДВ12, исключается форма АДВ62, дубирующая данные РСВ1 .В целом единый отчет включает: РСВ1(действующую) с приложением в виде АДВ12 + две формы ПУ: СЗВ71- сведения по застрахованному лицу и АДВ71(опись), сопровождающая пачку сведений по ЗЛ.
Цитирую: "Единый отчет обеспечит достоверность сведений о начисленных суммах выплат (заработок) и начисленных страховых взносах по ЗЛ путем сверки данных по ЗЛ с суммой страховых взносов в целом по страхователю. Сверка осуществляется путем суммирования данных по каждой фоме АДВ71 с аналогичными данными в РСВ1. При это подразумевается, что указанная сверка будет осуществляться в режиме добазовой проверки, что в свою очередь исключит режим стыковки в ПТК СПУ.Документы (РСВ-1) будет вводжится и обрабатываться в ПТК АСВ, а обработка документов ПУ (АДВ12,АДВ71,СЗВ71 осуществляться в ПТК СПУ)".
и ещё: "Коэффициент уплаты рассчитывается в ПТК СПУ на основании данных о начисленных и уплаченных СВ в целом по страхователю, которые содержатся в отчете РСВ1 и форме АДВ12...
(с) анонимный источник из ПФР
Права я ?
АДВ-6-2
Сведения об исходных сведениях, столбец сумма страховых взносов... начисленно и уплаченно.
Указываем начисленные и уплаченные взносы именно за отчетный квартал? - без нарастающего итога с начала года. другими словами значения должны совпадать с суммами в РСВ-1 раздел 1 код 114 (начисленно) и код 144 (уплачено).
Отчет не приняли, сказав, что уплачено д.б. как в РСВ-1 нарастающим...
СПАСИБО !!!!!!!
Хорошо бы, чтобы хоть часть из этого приняли. А вообще-то в самом начале до 2004 года мы сдавали формы по каждому человеку с доходами и взносами помесячно за год по каждому человеку. Зачем надо было изобретать велосипед, когда к этому же и возвращаются постепенно? Это так, риторический вопрос... Понятно, что за все изменения уже кучу бабла попилили.
Простите, спрошу в тысячный раз (все прочла, но не нашла ответа).
Новые бланки АДВ-6-2 в разделе корректировки состоят из 8 граф или нет? В разделе "бланки" - с 6 графами. Это старый или самый новый? У меня обновленные 1С и Пупять выдают 8 граф, за 1 квартал тоже 8 граф было. Какая форма правильная?
Сдаю отчетность по электронке. Пришло письмо, что у меня в прошлом году за второе полугодие выявлены переплаты в ИС. Приложены таблицы, где у людей у кого-то переплата, у кого-то недоплата. Бред какой-то!!! Проверила то, что сохранено у меня - общие суммы совпадают с РСВ и с начисленными суммами... Я когда заполняла данные в ПЕРСе вручную меняла суммы уплаченные, т.к. то, что ставилось автоматически вообще не совпадало с тем, что было начислено... В пенсионном мне сказали, что все, что ставится автоматом менять нельзя. А они сами взяли и изменили отчет за первое полугодие 2010 г. в соответствии с их коэффициентами, и теперь ошибка может тянуться оттуда. Проверяю у себя - и не могу понять, что теперь исправлять. По каждому человеку ставила начисленное за 6 мес. + оплата со смещением в месяц, то есть например оплату за декабрь указывала в январе. Вообще не понимаю, что теперь делать и с какой стороны подойти... Что за коэффициенты, какие суммы теперь указывать? РСВ сказали не трогать, они правильные, только распределить суммы по-другому. А как по-другому, если распределены они были в соответствии с начислениями.... Простите за сумбур, мозг просто взрывается!
Добрый день, уважаемые клерки. Проблема с уволенным в 1 квартале сотрудником. На начало 2 квартала за ним числилась задолженность, так тогда программа рассчитывала. Сейчас заполняю ИС в Контуре, ставлю сотруднику уплачено, но не указываю стаж. При проверке естественно выдает ошибку. Звоню в Контур, там говорят, обращайтесь в Фонд скорее всего надо подать корректировку по 1 кварталу. Что делать, может кто-то уже был в такой ситуации, подскажите пожалуйста?!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)