Подскажите, кто знает - агентство недвижимости (на УСН) кроме основных отчетов должно сдавать еще какие-то специальные, дополнительные отчеты в связи со своим видом деятельности? спасибо)
Подскажите, кто знает - агентство недвижимости (на УСН) кроме основных отчетов должно сдавать еще какие-то специальные, дополнительные отчеты в связи со своим видом деятельности? спасибо)
voevodat, Аноним, Индивидуальный предприниматель
Везде выгоняют
Скажите, ООО на УСН 6%, деятельность не ведется, кроме директора, работников нет.
1) Что писать?
- Количество застрахованных лиц - 0 или 1?
- Среднесписочная численность - 0 или 1?
- Код тарифа? - это где подсмотреть?
2) Если нулевик, то просто везде ставить 0 и все? Или есть нюансы какие то?
Спасибо.
1. 1. Код тарифа смотреть в инструкции
2. Нули в декларациях не ставятся, ставятся прочерки
Спасибо
А в 4фссСкажите, ООО на УСН 6%, деятельность не ведется, кроме директора, работников нет.
Численность работников - 0 или 1?
Услышала такую вот информацию:
организации и индивидуальные предприниматели в целях применения системы налогообложения в виде ЕНВД учитывают среднесписочную численность работников без учета внешних совместителей.
Это выходит если у меня ген. директор внешний совместитель и в июле-августе он работал один (фирма только открылась) получается что в декларации я за 1-й и 2-й месяц ставлю прочерки?
ЕНВД, ИП
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если деятельность ещё не началась, начнётся в октябре, а ИП уже зарегистрирован:
1. нужно ли платить налог за то время, что ИП зарегистрирован, но деятельность пока не начинал-за сентябрь;
2. нужно ли сдавать ли пустую форму КНД-1152016?
3. приложить ли какие-то документы, что деятельность только с октября? (первый договор, путевой лист?)?
Спасибо.
бух2007,
мы на ЕНВД, уже встали на учёт как плательщик ЕНВД...
НДС мы не платим...
правильно ли я поняла - мы сейчас налог не платим и форму не сдаём? а в следующий раз отчитываемся только за 4 квартал?
Зачем???
Вы в курсе, что плательщиком ЕНВД Вы становитесь только в момент начала деятельности. В течение 5 дней от даты этого момента и сообщаете в налоговую. Зачем сообщать о том, чего нет в наличии?
Но в любом случае Вы бы за сентябрь ЕНВД не платили, т.к. зарегистрированы в сентябре.
Если Вы его не платите, это не говорит о том, что не надо сдавать декларацию по НДС. Тем более, что сейчас у Вас режим -ОСНО. Он предполагает отчет по НДС. С октября будет ОСНО+ЕНВД.
бух2007,
я ещё больше запуталась
а почему у нас будет ОСНО+ЕНВД? Другой деятельности, кроме как по ЕНВД у нас нет и не предвидится...
Потому что ЕНВД не бывает один. Никогда.
Однако в большинстве налоговых нашей страны не требуют с ЕНВДшников декларации по иной системе налогообложения, ошибочно полагая, что они не нужны. А кое-где очень даже требуют и еще штрафуют за их непредоставление. Так что сдать раз в квартал НДС и раз в год 3-НДФЛ труда не составит. Лучше сдать.
А если перейдете на УСН, так вообще 1 раз в год сдать декларацию по УСН.
Это помимо ежеквартальных ЕНВД.
бух2007, спасибо за подробное объяснение...
сдать-то ладно- сдадим, коли надо... а налогов-то сколько платить? только ЕНВД или ещё помимо него что-то платить?
бух2007, подскажите, пожалуйста ещё- вот эти декларации НДС, 3-НДФЛ - их нулевыми сдавать или всё-таки полностью все данные писать?
а какие данные у вас есть для этих деклараций?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Очевидно, НДС будет нулевой. Там всего вроде бы 2 листа надо заполнить.
А 3-НДФЛ в зависимости от обстоятельств. Лист В будет пустой, если не будете деятельность, облагаемую ОСНО, вести.
Про 3-НДФЛ я уже сегодня писала. Вот здесь посмотрите: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=193935&page=37
Добрый день! ИП на УСН 15% и ЕНВД (грузоперевозки). В сентябре 2011г. он приобрел нежилое помещение, оплата прошла через его р/сч, используемый в предпринимательской деятельности, но в договоре купли-продажи этого помещения он фигурирует не как ИП, а как простое физ.лицо. Помещение планирует сдавать в аренду, оплата за аренду ему будет наличными. Подскажите пожалуйста, в данном случае какие налоги он обязан платить? Я имею в виду налог с доходов (13% или 15%), налог на имущество и земельный? И какие сроки уплаты налога?
Могу ли я писать копейки в СЗВ-6-2 и в АДВ-6-2 ?????
Знаю что в РСВ-1 ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
СЭВ-6-2 значения по работникам пишутся с копейками, а сумма Всего по реестру - уже с окргуглением
Соотвественно в АДВ-6-2 все берется из из сумм, значит без копеек.
Спасибо огромное
Прошу прощения, если не в ту тему. Я ИП на УСН 6% без работников. Оплатил взносы в ПФ и ФОМС от старого МРОТа в начале года за весь год вперед. Хочу спросить, после увеличения МРОТ до 4611р в этом году нужно доплачивать или это только на следующий год?
Зета, спасибо!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)