OLGALG, спасибо. Это я наверное путаю со вводом в эксплуатацию если СМР хоз способом. Или к примеру трудовые книжки сотрудникам новые списываем,так НДС же начисляем?
OLGALG, спасибо. Это я наверное путаю со вводом в эксплуатацию если СМР хоз способом. Или к примеру трудовые книжки сотрудникам новые списываем,так НДС же начисляем?
Январь, спасибо. и еще вопросик: для деловых партнеров подарки с логотипами нашей фирмы специально закупленные и списанные на представительские расходы тоже объект НДС? если закупка без НДС и ничего к вычету мы не принимали
Если мы начисления НДС во 2 и 3 кв 2017не сделали с подарков,обязательно ли уточнять Декларацию НДС за эти периоды. или можно доп листы в Декларации за 4 кв сделать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)