Всё зависи от инструмента. Если он полностью отработает на конкретном объекте, то списывайте на него. Если нет, то на 25.Я вовсе не это имела ввиду. У Вас есть УП, в которой определена методика списания таких вещей, вот в соответствии сней и нужно списывать.Т.е. списать нужно было на 20 в день передачи подрядчику?
Это первый объект. ООО новое от 08.2008 г. и объект долго будет продолжаться. С момента приобретения и по настоящий момент перфораторы и прочие материалы у Подрядчика. Я прочла много литературы и всю информацию на сайте, но, к сожалению, так и не разобралась пока. Вопросов больше чем ответов.
Нет у нас пока УП.
Я понимаю, что Вам сложно всё разжевывать, но помогите, пожалуйста.
А Вы начните с УП, она систематизирует Ваше представление об учете в этой компании. Если Вы зарегистрируетесь, разговаривать будет легче.
Ошибаетесь, НПА дает Вам выбор, который Вы и делаете в УП и всё становится ясно. Пересказывать НПА смысла нет.
передали как?
продали, сдали в аренду, подарили, дали взаймы?
...but life is boring, sir, without committing a crime!
Я тоже новичок и столкулсь с передачей инструмента Подрядчику. В договоре написано, что помимо марериалов я обеспечиваю подрядчика инструментом.Если я правильно понимаю,то:
1 куплено 10 дрелей. в своем учете можно их сразу списать как малоценку на затраты (док-М-11, передать в эксплуатацию 10 дрелей, Д20-К 10).но инструменты будут числиться у меня на забалансовом счете МЦ.04
2 А потом передать подрядчику на объект 6 дрелей ,актом в произвольной форме.Если подрядчик сломал 2 дрели- в обратном акте указывается,что 2 дрел "умерло". и я у себя этот инструмент списываю со счета МЦ.04 (док-акт списания МЦ). А вот вопрос, где должно быть указано, что подрядчик мне ничего не должен за сломанный инструмент??. и достаточно ли акта с подрядчиком о сломанных дрелях или я должна собрать свою комиссию для списания этих "умерших" инструментов?
3 И еще вопрос. Помимо дрелей передаются подрядчику расходные материалы для инструментов, например, сверла.. Они-то точно прикажут долго жить . Как оформлять расходнные материалы? вместе с инструментами передавать по акту или в другом порядке?
Написала, а теперь уже сомневаюсь. Ведь при передаче строительных материалов подрядчику списание материалов на затраты просисходит после получения акта о переработке материалов от подрядчика. Так наверное и инструменты. числятся у меня на 10 счете пока подрядчик их не "убъет".и тут я их спишу на 20 счет (в аналитике будет конкретный объект)1 куплено 10 дрелей. в своем учете можно их сразу списать как малоценку на затраты (док-М-11, передать в эксплуатацию 10 дрелей, Д20-К 10).но инструменты будут числиться у меня на забалансовом счете МЦ.04
ох, и нелегкое это дело-строить
Раз вы пишете в договоре про обеспечение инструментом, то с одной стороны подозревается, что и ремонт инструмента обеспечиваете вы, но с другой стороны они могут ломать его в результате ненадлежащего использования. Такие вещи нужно четко прописывать в договоре.А вот вопрос, где должно быть указано, что подрядчик мне ничего не должен за сломанный инструмент??. и достаточно ли акта с подрядчиком о сломанных дрелях или я должна собрать свою комиссию для списания этих "умерших" инструментов?
Я так и не разобралась :
По договору Заказчик нанимает Подрядчика для СМР и обеспечивает его материалами, инструментами (например эл пила и лобзик) и инвентарем (лопата, молоток).
1. со списанием материалов (в момент получения акта переработки) и документами по их передаче разобралась. СПАСИБО КЛЕРКАМ!!
2 . а в какой момент списывать инвентарь(не ОС) и инструменты (не ОС), переданные Подрядчику. и какими документами оформлять передачу?
я честно перелопатила кучу информации, а ответа на свой пороос не нашла.
В НПА четко описаны варианты списания таких вещей, их несколько, нужно выбрать для себя, закрепить это в УП и следовать этому. Просто привязка не к ыдаче подрядчику, а к введению в эксплуатацию
Вовсе не равны, можно ввести в эксплуатацию и не передавать, а если уже работают, значит уже введено в эксплуатацию.
уж простите новичка-строителя, но я уже который день блуждаю в трех соснах и никак не могу уложить в своей голове, чтоВовсе не равны, можно ввести в эксплуатацию и не передавать, а если уже работают, значит уже введено в эксплуатацию.
списание на затраты строит материалов и инвентаря различается.
1. передаем строит материалы переработчику. списание материалов (на 20 счет) происходит не в момент передачи, а после момент подписания акти переработки.
2. а списание (на 20 счет) инструментов и инвентаря происходит в момент ввода в эксплуатацию.т.е. делаю у себя М-11 (ввожу в эксплуатацию). и передаю Подрядчику .
правильно?
У меня похожий вопрос, только мы заказчики, подрядчик делает ремонт нашими мат-ми, и я их списываю на 08 сч. Среди мат-в есть и такие, как буры, пистолет д/монтажной пены, стремянка... Я их тоже могу передать подрядчику по М-15, а после возврата списать на 08? или их списывать на 20 сч., т.к. нам вернут такие мат-лы?
На 08. Только почему ремонт на 08? Это что-то радикальное?
Только что купленное помещение от застройщика, чтобы ввести в эксплуатацию, нужен ремонт.
Т.е. после того, как нам подрядчик вернет такие мат-лы по акту о расходовании мат-в, я смогу списать их, а на основании чего, приказа рук-ля (ведь по акту должна буду списать только израсходованные мат-лы)?
Или лучше списать по акту М-11, а потом передать, но в этом случае мат-лы будут на сч. МЦ04, и не представляю, какой проводкой передать как давальческие мат-лы..
Нет, если вам вернут что-то из материалов, то это вы должны оприходовать к себе, а вовсе не на 08.
т.е. такие мат-лы, как стремянка, ведра, пистолет для пены и т.п. должны остаться висеть на 10 счете? а как же списание материалов при вводе их в эксплуатацию?
извините за назойливость, но я в строительстве и строительных мат-х не сильна, из мат-в были только канцтовары, которые я сразу списывала на расходы
Ну если по УП вы их списываете, то списывайте. Хотя мне всегда был не понятен подрядчик, которому заказчик, как давальческие, стремянки, ведра и пистолеты дает. Кирпич, краски понятно, но инструмент.... Мы сами подрядчики и у нас все свое, такое как нам надо, а не что дадут, это же еще и показатель состоятельности подрядчика.
да, таких материалов немного, но они есть, мне и самой на балансе они совершенно не нужны, у нас из персонала только дир. и бух. Вот и устала думать, как их списать. Если спишу сейчас, они останутся забалансом на сч. МЦ04, и проводок получается, никаких не надо делать, просто отразить их в накладной?
Сделайте на них отдельный акт передачи. Ведра и пистолеты они вам вряд ли вернут, а стремянки... скорее всего вернут в таком виде, что все равно что списали
Знаете, я тут подумала - а если передать эти стремянки и пр. по М-15, а когда их вернут по отчету, перевести их обратно на сч. 10.01, а потом списать актом на списание мат-в на 08 сч. в связи с их использованием при ремонте помещения. т.к. пользоваться фактически навряд ли мы ими еще будем
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)