×
×
Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 4101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 576
  1. #391
    Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    zas77, В общем вы правы (просто у меня ГСК и у такое возможно(п. 5 ст. 116 ГК))

    Мадама,
    обрисуйте поподробнее что у вас за доходы... и что за организация..

  2. #392
    Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    15.10.2007
    Сообщений
    763
    Некоммерческое Партнерство, доходы были в 2008 от коммерческой деятельности. Проводку по отнесению доходов от комм. деятельности на финансирование НП были сделаны от 01.01.2009 (увеличился 86 счет). Прибыль с доходов 2008 была начислена и уплачена, так что сальдо 84 это чистый доход, который мы потратили в 2009 на ведение уставной деятельности.

  3. #393
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от OlikSm Посмотреть сообщение
    у меня ГСК и такое возможно (п. 5 ст. 116 ГК)
    Да, но там и ответственности у членов больше, чем в др. тоже членских НКО.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  4. #394
    Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    zas77, возможно, просто в деятельности других НКО не сильно разбираюсь, по скольку с ними не сталкивалась

  5. #395
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    115
    Подскажите пожалуйста: если у меня поступают средства от участника партнерства на осуществление текущей хоз.деятельности - это в листе 07 будет по коду 120?

  6. #396
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,737
    Что именно за средства? Членские взносы? Почему только от одного члена партнерства тогда?

  7. #397
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    115
    жертвования члена НП на поддержание текущей деятельности. Расходовались на оплату офиса, зарплату дира и буха, уплату ЕСН.

    от одного члена НП - т.к. остальные не жертвовали пока.

  8. #398
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,737
    amori, не дублируйте вопросы.
    Если это пожертвование, то код 140

  9. #399
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    115
    больше не буду.)
    Спасибо)


    А объединять суммы можно? Или по каждому поступлению - своя строка?
    Последний раз редактировалось amori; 18.03.2010 в 13:37.

  10. #400
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    115
    Ещё вопрос:
    в НП - кассовый метод? Т.е. если я начислила сумму ЕСН с зпл. за декабрь, сумма на счету была, но я до 31.12.2009 года не уплатила ЕСН - я не закрываю 26-й счет по БУ и не указываю данную сумму как израсходованную?
    Или спокойно списываю с 26 на 86-й и считаю деньги потраченными?

  11. #401
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,737
    А объединять суммы можно? Или по каждому поступлению - своя строка?
    Если от одного источника, я бы объединила
    В бухучете вообще-то метод начисления. А в налоговом вы сами решаете, если позволяет выручка.

  12. #402
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    115
    вопрос возник при сопоставлении данных БУ и декларации. Если считать по БУ - то остаток на 86-м - 25 тыр ( условно)

    Если считать по фактическому израсходованию - т.е. не просто начислили налог, но и уплатили в бюджет - то на остатке неиспользованных будет больше....

    как лучше поступить?


    Вам - огромное-преогромное спасибо за Ваши ответы!

  13. #403
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,737
    amori, в бухучете считается все по правилам БУ. В налоговом по правилам НУ. Причем в бухучете выбора по начислению или кассовым методом у Вас нет. Поэтому и налоговый учет надо под БУ подтягивать, так удобнее.
    Начислением показывайте

  14. #404
    просто бухгалтер
    Регистрация
    15.08.2007
    Адрес
    Север
    Сообщений
    114
    А можно вопрос от недавно пополнившей ряды бухгалтеров НКО?
    1. С 1 квартала 2010 года если выплат физ.лицам не было, то в ПФР сдается РСВ-2? А если в ПФР не зарегистрировано НКО?
    2. Баланс и ф.2 сдаем в налоговую?

    За глупые моменты в вопросах ИЗВИНИТЕ, трудно возвращаться на работу после долгого отсутствия...

  15. #405
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,737
    1. РСВ-2 форма для ИП, а не для организаций. Организации сдают РСВ-1. И не может НКО не быть зарегистрированной в ПФ
    2. Да. Так же как и другую налоговую отчетность

  16. #406
    просто бухгалтер
    Регистрация
    15.08.2007
    Адрес
    Север
    Сообщений
    114
    Тогда у меня возникает другой вопрос:
    в ПФР вместо персонифицированного отчета НКО сдавало письмо о том, что не начислялась не выплачивалась заработная плата + выписка из банка. И этого было достаточно, а теперь бежать регистрироваться???

  17. #407
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,737
    НаташаНижневартовск, да зарегистрирована там НКО, их регистрируют в режиме одного окна и в налоговой, и в ФСС, и в ПФ.
    С чего вы взяли, что НКО не состоит на учете в ПФ?

  18. #408
    просто бухгалтер
    Регистрация
    15.08.2007
    Адрес
    Север
    Сообщений
    114
    По логике вещей получается, что НКО просто не знает свой регистрационный номер! Понятно кого теперь теребить!!!

  19. #409
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2005
    Сообщений
    107
    Уважаемые клерки, на УСН бухгалтерскую отчетность, а именно формы 1-6 не сдаем?

  20. #410
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2009
    Сообщений
    6
    Подскажите, пожалуйста, представительство иностранной компании (нет коммерческой деятельности) годовая отчетность:
    1. налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации (КНД 1151038)
    2. годовой отчет о деятельности иностранной организации в РФ (КНД 1113020)
    3. Форма №6 отчет о целевом использовании полученных средств
    Нужна ли пояснительная записка и есть ли для нее форма, бланк, образец?
    Имущество, ЕСН, ОПС, Перс.отчет, 2НДФЛ - сданы
    Спасибо

  21. #411
    Клерк Аватар для zyaka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    777
    Негосударственное образовательное учреждение. В МинЮст сдаем ОН-0001 и ОН-0002? Правильно?

  22. #412
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Никак не пойму, если не было деятельности, и я сдавала единую упрощённую декларацию, надо ли сдавать баланс (вообще, пустой). Подскажите, пожалуйста. (НКО - зарегистрирована 19.11.2009)
    Последний раз редактировалось Raspberry; 29.03.2010 в 16:53.

  23. #413
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,737
    Организации, зарегистрованные после 1 октября могут не представлять бухотчетность за 4 квартал, а включить этот период в следующую отчетность.
    А вообще-то отсутствие деятельности не влияет на обязанность сдавать бухчотетность. Кроме того, хоть что-то должны были внести в организацию, ведь наверняка написано в уставе, что вносятся взносы или иное имущество. Потому что организация без обособленного имущества вообще-то существовать не может

  24. #414
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2008
    Сообщений
    288

    Help!!!

    Здравствуйте!

    Первый раз имею дело с отчетность НКО, не судите строго. У меня два вопроса, очень прошу помочь.
    1) При заполнении листа 7 налоговой декларации по налогу на прибыль, что необходимо отметить, если мы получали пожертвования (бессрочные) на уставную деятельность?
    - Код 140,
    - в строках дата поступления и Срок использования – пусто,
    - сумма полученных денежных средств – сколько получили
    - сумма средств, срок использования которых не истек – по остатку
    - сумма средств, использованных в установленный срок – сколько израсходовали
    - если есть остатки с того года переносим в этот налоговый период
    Так???????

    2) А что вообще в минюст предоставляется?!?!?!?

    Заранее благодарен!!!

  25. #415
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2010
    Сообщений
    6
    у меня тоже появился вопрос....может он уже обсуждался...:
    Платильщиками каких налогов является Автономная Некоммерческая Образовательная организация, которая зарегистрирована в 2010 году???

  26. #416
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,737
    profcentr, налоги для всех одинаковы. И зависят в первую очередь от системы налогообложения организации

  27. #417
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2010
    Сообщений
    6
    Над.К, на общем режиме налогообложения.

  28. #418
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2010
    Сообщений
    6
    разъясните по-подробнее

  29. #419
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2008
    Сообщений
    288
    а мне не подскажите

  30. #420
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,737
    profcentr, в каждой главе НК написано, кто и что платит. Я не могут переписать оттуда сюда половину кодекса. Потому что деятельность бывает разной, она может быть облагаемой, а может быть не облагаемой.
    Необлагаемые налогом на прибыль операции прописаны в статье 251 НК, например.

Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 4101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •