Надя, открыли счет в середине декабря, внесли на счет сумма учредителя в УК, больше ничего не было.
начало темы прочитала, но решила уточнить еще раз (мне сегодня сказали что она сдается до 20 января, вот я и засомневалась)
Надя, открыли счет в середине декабря, внесли на счет сумма учредителя в УК, больше ничего не было.
начало темы прочитала, но решила уточнить еще раз (мне сегодня сказали что она сдается до 20 января, вот я и засомневалась)
Если на счет вносили УК, значит уже движения были, и значит единую (упрощенную) не сдаете.
Значит действительно пустую НДСку до 21 января
А при сдаче в налоговую я должна распечатать и скинуть на дискету всю декларацию или только заполненные стр.(титул.лист, раздел 1 и раздел3)?
Всю отчетность я буду сдавать по ОСНО до тех пор пока орг-ция не начнет деятельность, да?
ВсюА при сдаче в налоговую я должна распечатать и скинуть на дискету всю декларацию или только заполненные стр.(титул.лист, раздел 1 и раздел3)?
Бухотчетность придется сдавать все времяВсю отчетность я буду сдавать по ОСНО до тех пор пока орг-ция не начнет деятельность, да?
Всю отчетность я буду сдавать по ОСНО до тех пор пока орг-ция не начнет деятельность, а затем всю отчетность которая предусмотрена при ЕНВД, да?
Подскажите, пожалуйста, если предприятие на УСН, числится только директор, з/пл не получает, надо ли сдавать
"Сведения о среднесписочной численности работников за 2007г. КНД 1110018"
Численность ставить 0 или 1?
Здравствуйте, уважаемые! По вмененке новый бланк? Мне сегодня делали обновление 1с, там "старый" отчет. Примет ли налоговая?
Спасибо, уже нашла ответ на свой вопрос.
Надо. Поставьте 1Подскажите, пожалуйста, если предприятие на УСН, числится только директор, з/пл не получает, надо ли сдавать
"Сведения о среднесписочной численности работников за 2007г. КНД 1110018"
Извините, я не нашла, все-таки примут декл.ЕНВД старую?
Где-то принимают только старую, где-то только новую. От налоговой зависит
Последний раз редактировалось Над.К; 17.01.2008 в 14:32.
Над. К. Спасибо огромное.
Я не смогла посмотреть ответ раньше, но заполнила также.
А это не та программа http://www.gnivc.ru/document.asp?id=756? Или имелось в виду у налоговой проги нет?
А когда начнет принимать не знаете? Тема отдельная будет? Хочу начать уже готовить.
У налоговой нет программы для приема
Однозначно,не надо сдавать отчет если нет наемных работников
Приказ Минфина России от 20.09.2007 г. № 83н
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2007 г. Регистрационный N 10353
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2006 г. N 8н "Об утверждении формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и Порядка ее заполнения»
На основании статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2001, N 53, ст. 5016; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 28, ст. 31) и в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 23, ст. 2691) приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2006 г. N 8н "Об утверждении формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и Порядка ее заполнения" (зарегистрирован в Минюсте России 8 февраля 2006 г., регистрационный номер 7482; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 8, 20 февраля 2006 года; "Российская газета" N 37, 22 февраля 2006 г.) следующие изменения:
а) в пункте 4 слова "от 29 июля 2005 г. N 95-ФЗ" заменить словами "от 29 июля 2004 г. N 95-ФЗ";
б) в разделе 3.1 "Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период (код строки 030 раздела 1 декларации)" приложения N 1 к приказу в графе 1 слова "(код стр. 050/код стр. 040)" заменить словами "(код стр. 030/код стр. 020)";
в) в абзаце втором пункта 30 приложения N 2 к приказу слова "(код стр. 050/код стр. 040)" заменить словами "(код стр. 030/код стр. 020)"; г) приложение N 1 к Порядку заполнения налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности дополнить следующими сносками:
"*(2) С 01.01.2007 коду 24 соответствует новый субъект Российской Федерации - Красноярский край, образуемый согласно положениям Федерального конституционного закона от 14.10.2005 N 6-ФКЗ в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа.
*(3) С 01.01.2007 коду 38 соответствует новый субъект Российской Федерации - Иркутская область, образуемый согласно положениям Федерального конституционного закона от 30.12.2006 N 6-ФКЗ в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
*(4) С 01.07.2007 коду 41 соответствует новый субъект Российской Федерации - Камчатский край, образуемый согласно положениям Федерального конституционного закона от 12.07.2006 N 2-ФКЗ в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.
д) приложение N 2 к Порядку заполнения налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
3. Установить, что подпункт "д" пункта 1 настоящего приказа применяется, начиная с представления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за первый налоговый период 2008 года.
Министр финансов
А.Л. Кудрин
Новая декларация - за 1 квартал 2008г.
кочень, ну и про что пункт "д"?
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. вот этот текст хотела выделить. Сегодня только поставили обновление - сижу с отчетами ( а у нас уже 21-30 вечера). Извините
Ну так значит вот это продолжает оставаться спорным. Потому что на сегодня приказ уже действуетНовая декларация - за 1 квартал 2008г.
Здравствуйте, уважаемые. Помогите блондинке. У меня несколько вопросов из области налогов Я зарегистрировалась ИП 26 сентября.ЕНВД. Заключила договор с арендодателем 15 октября., занимаюсь розничной торговлей. Сотрудников нет.
Вопрос:1) Должна ли я была сдавать отчет за 3-ий квартал, так как деятельность еще не вела?
2) Я так понимаю, что сейчас я должна сдать только годовой отчет или что-то еще, а то здесь писали про книгу доходов и расходов(а то у меня у неё нет)?
3) Считать налоги нужно после 15 октября или 1-го октября или с 26-го сентября?
Спасибо всем Вам, добрые люди за Ваши ответы
1. Надо было бы сдать упрощенную (единую) декларацию. Но может и так проскочит
2. Отчет за 4 квартал. По ЕНВД отчитываются поквартально, т.к. налоговый период квартал. Никакой книги ДиР при ЕНВД нет
2. С даты начала ведения деятельности.
подскажите ИП на усно с работниками и тот же ип на енвд без работников, среднесписочную сдавать 1 или две?
усно сдаю в геленджике по месту регистрации ип (юр.адресу) а енвд сдаю в краснодаре по фактическому адресу нахождения осуществляемой деятельности
Москва, 26 налоговая. Сегодня не приняли среднесписочную численность, хорошо хоть, без очереди - подошла спросить... ИП без работников, поставила прочерки. Дяденька-приемщик, выкатив глаза: "Как это прочерки? 1 надо ставить. Ведь ИП-то сам работает..." На доводы, что он сам у себя не работает, а работает НА себя, зарплату себе не платит, и т.д., - дядя не отреагировал... Что теперь, по почте им, что ли, отправить? И с нулем или 1?
Отправьте по почте с нулем.
Вечер добрый!
ООО УСН 6%+ЕНВД (доп.).Сдала ФСС,декларацию по ЕНВД с нулём,численность раб.,оплатила взносы в ПФ,ФСС.Вопрос в следующем:
1.У меня нет книги дох.и расх.,когда её начать вести?
2.Нужна ли мне книга,где надо учитывать приход-расход (пардон,незнаю названия)?
3.Прочла выше про организ.на ЕНВД.Неужели нужно сдавать баланс и еще что-то кроме декларации?
Заранее благодарна за ответы.Я не бухгалтер,а специалиста буду брать с марта месяца.
Это лишнее, нет деятельности, нет ЕНВДдекларацию по ЕНВД с нулём
1. Когда появится деятельность
2. Так это книга доходов-расходов и есть
3. МИнфин и налоговая считает, что да.
Здравствуйте!Подскажите пожайлуста!На сайте информации много,аш крышу сносит. Зарегистрировала ИП 21 декабря, деятельности не было, думала начать с нового года!
1.Неужели надо сдавать все годовые отчеты.Или писали про упрощенную форму. Что это значит.
2.Это один отчет?
Читаю и все никак не пойму, ИП ОСНО должен ли какую-нибудь книгу типа доходов и расходов заверять (упрощенцы должны,а вот ОСНО и что за форма??)
Должен. Первый прикрепленный файл тут http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...26&postcount=5ИП ОСНО должен ли какую-нибудь книгу типа доходов и расходов заверять
Над.К, спасибо, ладно хоть спросила, а то уже с утра собралась в налоговую
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)