Возможно, что кто-то уже в январе 2012 года попал, когда еще УСН на патентной была?
Возможно, что кто-то уже в январе 2012 года попал, когда еще УСН на патентной была?
Утратил ПСН в связи с несвоевременной оплатой 2/3 патента.Вернут ли мне 1/3 оплаченную в январе?
Здравствуйте ! Моя ситуация : имею в 2014 году 2 вида деятельности розничная торговля (Патент) и сдача в аренду (УСН) . После первого платежа ,в результате механической ошибки,произошла копеечная не доплата .Результат С патента слетел . В налоговой сказали все нормально работайте на УСН .т.к. заявление есть при открытии(а в нем не указан вид деятельности ) . Но почитал ваш форум и ужаснулся. А если мне в конце года скажут надо было платить по ОСНО ? Насчет УСН мне сказали просто по телефону чем я потом докажу ? Вопрос , как мне подстраховаться ????? Заранее спасибо
А машина на кого зарегистрирована? Транспортный налог уплачен? Если везде один плательщик - можно попробовать зачесть транспортный налог как патент ( корректировка КБК) и доплатить транспортный. Я тоже слетела с ПСН ( 2/3 просрочила), пришло письмо с налоговой о переходе на ОСНО. НО!!!! Патент у меня был и в 2012 году и я не уменьшала стоимость патента на сумму взносов в ПФР ( в 2012 году это было возможно). Я написала письмо в налоговую, приложила копии платежек о перечислении взносов в ПФР и вчера получила ответ из налоговой. 1. Произведен перерасчет стоимости патента за 2012 год с учетом взносов в ПФР.2.Письмо о слетании с ПСН считать недействительным Я счастлтва!
Добрый вечере Над.К Прошу помощи в разъяснении вопроса по поводу возврата мне нужно что бы зачли в счет уплаты по НДС т.к доход минус расход по НДФЛ к уплате будет ноль а за патент я заплатила 14700 за НДС нужно 27000 можно ли хоть часть суммы по НДС перекрыть оплаченным патентом по возврату пришло письмо с налоговой с отрицательным ответом только на НДФЛ ???Спасибо большое.
Пишите жалобу со ссылкой на ст.78 НК. Зачет любого налога возможен. Не получится, подавайте в суд
Или пусть возвращают переплату
ИП на патенте(сдача в наем нежилого помещения).Необходимо продать нежилое помещение которое сдавалось в аренду.Какие налоги потребуют оплатить?Подскажите,пожалуйста!
Над.К!Спасибо!У вас всегда грамотные и полезные советы!
Представляю,как Вы счастливы!!!!
Нет, транспортный не уплачен, а ИП и машина на мужа.
Тоже в 12 году были на патенте и не зачли ПФР, но у меня эта сумма только половину перекрывает-((((
(Патент был не на весь год, а на 4 квартал и он стоил 6тыс, а в этом году у нас недоплата составила 12 тыс, а весь патент был 18тыс..........)
Добрый день! Я ИП, веду деятельность по сдаче в наем собственного жилого недвижимого имущества. В 2014 году должна была вести деятельность по патенту, но не оплатила первый взнос в срок, как следствие слетела на ОСН. В налоговой сообщили, что теперь необходимо оплатить НДС и НДФЛ. Скажите, пожалуйста, должна ли я оплачивать НДС, ведь согласно п.2 пп.10 ст.149 НК РФ доход от сдачи квартиры в аренду не облагается НДС: Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения):
10)услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности.
Спасибо!
Не должны. Только все-таки договоры найма надо заключать.
Большое спасибо за ответ, успокоилиПравильно ли я поняла, теперь мои действия следующие: оплачиваю НДФЛ за 1 квартал и в конце года сдаю декларацию 3-НДФЛ. Не надо ли писать заявление об освобождении от уплаты НДС?
Договор со съемщиком у меня заключен. В соответствии с этим договором и веду деятельность ИП.
Здравствуйте. Вследствие закрытия ИП должен сдать декларацию 3-НДФЛ. Вел деятельность по сдаче в аренду квартиры. Подскажите, пожалуйста, могу ли я уменьшить налог засчет расходов, возникших при сдаче в аренду (оплата парковочного места, интернета)? Платежные квитанции, подтверждающие данные расходы, у меня есть...
А какое отношение парковочное место имеет к сдаче в аренду?
Смутила вот эта вырезка:
На основании пункта 2 статьи 616 ГК РФ арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.
Арендодатель и арендатор вправе в договоре аренды возложить указанную в пункте 2 статьи 616 ГК РФ обязанность на арендодателя, который может учесть все свои затраты, связанные с расходами на содержание имущества, в составе назначаемой им арендной платы. В данном случае собственник квартиры может компенсировать расходы по оплате коммунальных платежей, получая их в составе назначенной арендатору арендной платы.
Таким образом, физическое лицо - арендодатель при декларировании дохода, полученного от сдачи в аренду квартиры, не вправе учитывать расходы, связанные с оплатой коммунальных платежей по данному объекту имущества.
(УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ ПИСЬМО от 6 мая 2009 г. N 20-14/4/044552@).
Правильно ли я понял, что этот пункт касается лиц, не зарегистрированных в качестве ИП?
Ваш ответ мне гораздо больше понравился
Значит все же можно уменьшить НДФЛ на коммуналку, интернет и парковочное место, если все это прописано в договоре?
Если да, то куда вписать данные расходы?
Можно ли отнести их к п.2.2. декларации "Сумма фактически произведенных расходов, учитываемых в составе профессионального вычета"?, в том числе п.2.2.4 Сумма прочих расходов (090)?
P.S. Уважаемая Над.К., большое спасибо за внимание к моим вопросам.
Вопрос для меня очень насущный, так как вследствие закрытия ИП 7 апреля надо срочно сдавать декларацию...
Антон_ИП, это про обычных физлиц, не ИП. А Вы ИП. И эти расходы у Вас направлены на получение дохода, поэтому никто не имеет права отказать во включение их в профессиональный вычет.
Всем доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, в декларации по УСН (доходы 6%), если сумма дохода (за вычетом взноса в ПФ) получается меньше 1% от суммы дохода, то надо оплачивать декларацию с суммы дохода 1% ? Или же это правило касается только доходы минус расходы?
СПАСИБО!
При УСН 6% никакого минимального налога не бывает.
Только причем тут тема про патенты?
Какой интересный и нужный форум и, прочитывая всю переписку от начала до конца, испытывала такой же ужас, как и многие из вас... Мой муж занимается грузоперевозками и также заплатил 2/з часть патента с просрочкой на неделю (вместо 2-го декабря заплатили 9 декабря 2013г.).
При этом оплачивая, мы даже и не предполагали, что мы уже просрочили. Наоборот, думали, что платим еще и досрочно....
Кроме того, муж через 10 дней после уплаты 2/3 части налога - 19 декабря- был в налоговой лично и писал заявление на патент на 2014г. и ему там никто не сказал, что он лишен патента за 2013г. Наоборот, еще на его вопрос про какие либо долги - ему сказали, что никаких задолженностей нет.
А о том, что мы лишились патента, мы узнали вообще только в середине февраля, когда пришло приостановление по счету...
И тут начался ведь этот УЖАС и КОШМАР!!!
Я сама бухгалтер, и понимаю, что такое переход на ОСН. Аж ночами не спали...
По расч. счету проходило 700 тыс.-руб.Соответственно 18% - НДС и НДФЛ- 13% - от этой суммы- у нас и таких то денег то нет!!!
Правильно тут все выше писалось - что машина без бензина то не ездит, и запчасти то к ней всякие нужны постоянно, а квитанций то нет?!?!
Покупать эти квитанции у тех, кто продает- выходит то же самое, что заплатить этот налог...
В итоге, нас спасло от ОСН только то, что ранее, регистрируясь как ИП в 2011, муж видимо писал (сам того не подозревая), заявление на ЕНВД.
А переходя на Патент- заявления на отказ от ЕНВД -не писалось...Нам в налоговой, таким образом, разрешили повторно написать заявление на ЕНВД за 2013 г.
И вот в марте мы сдали все декларации за 2013г. и заплатили повторно налоги по ЕНВД.
Месяц назад с налоговой пришли акты на уплату штрафа за несвоевременную сдачу деклараций - по 1 тыс . за каждую декларацию - всего на 4 тыс..
Написали возражения по акту. Ждем решения. (Устно по телефону сказали, что 3 тыс. руб. рублей, вероятно простят, а 1 тыс. придется заплатит... ).
Теперь сижу и сочиняю заявление на возврат суммы налога за патент, хотя в налоговой говорят, также не подлежит возврату...
Не знаю, что из этого выйдет...
Писал ли кто-нибудь уже такие заявления?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)