saigak, а вы уволенных в предыдущих кварталах показывали в третьем разделе, даже если выплат не было? Я помню, тут довольно горячее обсуждение было на эту тему. Я в прошлом году уволенных показывала только в общей численности с начала года, в третьем разделе не показывала, претензий не было. На истину в последней инстанции не претендую, но разобраться хотелось бы...
Елена_N, да, я их тянула до конца года. Вопросов не было.
Почему-то я Вам верю...
saigak, т.е. в тех периодах, где были начисления, вы им ставили в р. 3.1 признак "1", а в последующих(после увольнения) - "2"?
Пришло письмо из налоговой, грозное: а почему, такие-сякие, не представили в срок расчет по страховым взносам за 4 кв. 2017 г.? Срочно представить, а не то... В общем, жуть и кошмар. Компания на УСН, численность сотрудников - директор (один), он же учредитель, он же пенсионер. Зарплата не начисляется, работает на свой интерес и на "светлое будущее" (в кавычках, как вы понимаете, неспроста ). Какие страховые взносы, зачем они ему? Как быть в этом случае?
Дир-бух, расчет по страховым взносам надо сдавать. Даже нулевку
Над.К, понято, спасибо! Штраф за несдачу вовремя полагается?
1000 рублей
Спасибо. Налетели по собственной глупости.
Итак, готовимся к заполнению формы расчета страховых взносов, читаем инструкцию по заполнению формы, ссылка на которую приведена в заглавном посте темы. Доходим до последнего абзаца инструкции, и тут возникает несколько вопросов:
1 - "Итак, в 2017 году организации и индивидуальные предприниматели, которые производят выплаты физическим лицам, будут представлять в налоговую инспекцию расчет по страховым взносам." А те, которые не производят выплаты физическим лицам, тоже должны представлять расчет? Если да (см. ответ Над.К выше), то зачем тогда эта фраза?
2 - если, как дальше сказано, эта форма заменяет форму 4-ФСС, то почему у нас вплоть до 2-го кв. 2018 г. в ФСС принимали форму 4-ФСС, и никто не сказал, что, мол, несите ваши бумажки в налоговую?
Над.К, понятно - увильнуть под предлогом отсутствия выплат физическим лицам не удастся. (И все равно непонятно, зачем вводить людей в заблуждение: если все организации - так все, зачем это уточнение "производящие выплаты физическим лицам", если все без исключения такие?)
Так криво у нас законы пишутся. Про ИП еще "кривее" там написано ))
Не намного : в формулировке ведь выделения не будет, поэтому к кому относится уточнение "которые производят выплаты физическим лицам" - только к ИП или к обоим, организациям и ИП?
Над.К, а вот подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю: если выплат физическим лицам нет, то в разд. 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" ничего заполнять не нужно. Или все-таки внести сведения о лице, которое имеется в виду под "1" в среднесписочной численности работающих и поставить ему признак "2" (не застрахован)?
Про это не в курсе
Так вы сами должны для себя выработать понимание. Потому что если потом придется с кем-то соревноваться в правильности толкования (в суде), то нужно быть уверенным в своих трактовках.
Если у организации есть среди работников хотя бы одно физ лицо (например, ЕИО), то независимо от того, что он может находиться в неоплачиваемом отпуске, на него надо сдавать и СЗВ-М и РСВ с заполнением раздела 3. И признак застрахованного лица должен быть "1"
Внести. И неработающий единственный директор-учредитель по мнению различных контролеров является застрахованным лицом (ст.7 Закона от 15.12.2001 №167-ФЗ, ст.10 Закона от 29.11.2010 №326-ФЗ, ст.2 Закона от 29.12.2006 №255-ФЗ, письмо Минтруда России от 05.05.2014 № 17-3/ООГ-330). Даже если не получает вознаграждение и за него не платятся взносы.
alex-msk, GSokolov, спасибо за ответы и ценную информацию. Про то, что "внести", и НалогоплательщикЮЛ подсказал - без этого раздел считается незаполненным. Про признак "1" были сомнения, но после ваших комментариев они пропали.
Попробуем попросить, но получится ли? Вспоминается самая первая сдача отчетности, когда по незнанию заполнили декларацию на УСН в "простом" экселе, а когда пришли сдавать (в последний день, естественно), в налоговой отказались принять, "не по форме". Про возможность сдать по почте тогда не знали, ну, и налетели на приличный штраф. Даже после объяснений штраф так и не сняли. Не, ну они, конечно, не звери , но план-то им тоже никто не уменьшает, как и таможенникам.
так-то они уже могут счет блокировать за несдачу этих отчетов
Это как, без предупреждения? По-моему, без предупреждения ни одного административного взыскания наложено быть не может (или не должно, что, конечно, не одно и то же ).
Ну, они одновременно все документы могут отправить. Хотя у меня раньше бывали случаи, что и без
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)