Здравствуйте!
Сдали декларацию по НДС с ошибкой.
Наш поставщик нам выставил с/ф допустим на сумму - 1000,00 руб.
При вводе с/ф в 1с мы ошиблись и ввели вместо 1000,00 с/ф на сумму 500,00. Номера и даты с/ф совпадают.
Соответственно НДС мы переплатили.
Уточнение подавать не хотим.
Запросит ли налоговая у нас пояснения?
Спасибо.