Вечер добрый, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, правильно ли я делаю проводки по учету предметов религиозного назначения. У меня православный храм. Итак:
1) Поступили предметы религиозного назначения для распространения верующим от Епархии в храм
Д-т 10/06.2 К-т - 74/02 - 15000 руб.
2) Поступили предметы религиозного назначения для использования в богослужениях ( Уголь - 1500 руб. Облачение для батюшки - 12000руб. от Епархии в храм
Д-т 10/06.1 К-т - 74/02 - 13500 руб.
3) Оплачена задолженность перед Епархией
Д-т 74/02 К-т - 51 - 28500 руб.
4) Выписана накладная для передачи в лавку предметов религиозного назначения для распространения верующим
Д-т 86/02.2 К-т - 10/06.2 - 15000 руб.
5) Выписана накладная для использования в богослужении (уголь) и эксплуатации в богослужениях (облачение)
Д-т 86/02.2 К-т - 10/06.1 - 13500 руб.
Вот такие проводки, правильные ли они?
Нужен ли Акт на списание Угля??????
И самое главное, все предметы по этим проводкам списываются с бухгалтерского учета, где тогда учитывать предметы находящиеся в лавке (они же не сразу реализуются) и облачения которое будет эксплуатироваться? Может на забалансовом счете 012???