Подскажите,пожалуйста.ИП без работников,ЕНВД.На УСН подали с 2018,а в 2017 была еще ОСНО,пустую отчетность сдавали вместе с ЕНВД.Вопрос-надо ли сдавать за 2017 3-НДФЛ?
Подскажите,пожалуйста.ИП без работников,ЕНВД.На УСН подали с 2018,а в 2017 была еще ОСНО,пустую отчетность сдавали вместе с ЕНВД.Вопрос-надо ли сдавать за 2017 3-НДФЛ?
Надо
Спасибо!
Здравствуйте! ООО на УСН, доходы. Подскажите, пожалуйста, насчет НДС для налоговых агентов (аренда у деп.имущества). Прочитала по ссылке здесь про счета-фактуры, которые мы, оказывается, должны рисовать и записывать в книгу продаж. И указывать это в 9 разделе декларации. А мы никогда ничего этого не делали... Это ужасно?... И начинать теперь? Или подавать уточненки по НДС?
Не надо никакого 9 раздела Вам. Из порядка заполнения декларации
При исполнении обязанности налогового агента организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога в связи с переходом на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с главой 26.1 Кодекса, на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Кодекса, на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Кодекса, или на патентную систему налогообложения в соответствии с главой 26.5 Кодекса заполняются титульный лист и раздел 2 декларации. При отсутствии показателей для заполнения раздела 1 декларации в строках указанного раздела ставятся прочерки. При этом в титульном листе по реквизиту "по месту нахождения (учета)" указывается код "231".
Надежда, спасибо большое!
Подскажите, пожалуйста! УСН 6% без работников. Весь год считала налог неправильно. В результате
за 1 кв. переплата по налогу составила 2400,
за 1е полугодие недоплата 3548,
за 9 месяцев - переплата 1380.
Всего переплата составила 232 руб. За год ещё не платила. Что надо предпринять? В ИФНС надо какие-то бумаги писать? Или просто заплатит налог за ГОД за вычетом переплаты?
Здравствуйте!
Вчера оправили почтой ценным с описью 6-НДФЛ - о новой форме еще не знали. Могут ли потребовать ее пересдать?
Не могут. Новая форма вступит в силу только через два месяца
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вопрос по форме РСВ-2, которую сдавали ИП главы КФХ. За 2017 год сдаем эту форму? Или в связи с введением Расчета по страховым взносам для глав КФХ РСВ-2 отменен?
Нашла только, что Приказ Минтруда России от 07.05.2014 N 294н "Об утверждении формы РСВ-2" утратил силу...
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вопрос по форме РСВ-2, которую сдавали ИП главы КФХ. За 2017 год сдаем эту форму? Или в связи с введением Расчета по страховым взносам для глав КФХ РСВ-2 отменен?
Нашла только, что Приказ Минтруда России от 07.05.2014 N 294н "Об утверждении формы РСВ-2" утратил силу...
не существует. Сдается расчет по страховым взносам. Образец есть тут.
Подскажите, пожалуйста: сумма налога к уменьшению в декларации почему не вычисляется нарастающим итогом?
У меня к уменьшению в 3 квартале 5000 рублей, за год 2000 рублей, итого переплата 7000 за год. (взносов я заплатил 30тыс, налог исчисленный 32тыс, а реально я заплатил уже 9000руб налога)
Сколько я могу вычесть из налога 2018 года? 7000 или 2000? Или лучше затребовать возврат излишне уплаченных сумм?
.
Последний раз редактировалось Old Human; 29.01.2018 в 18:55. Причина: удалить
ИП на усн "доходы" существенно не доплатил авансовый платёж за 1 квартал. Как лучше сделать:
1) увеличить сумму оплаты налога за год на авансовый платёж за первый квартал и оплатить одной платёжкой
или
2) оплатить платёжным поручением как задолженность "ЗД" вместо "ТП" за 1 квартал?
Есть существенная разница?
Спасибо
О сколько нам открытий чудных...
Когда понимаешь, сколько в мире ******, осознаешь какие мелочные проблемы тебя беспокоят
Первый вариант, но не совсем. Ничего не увеличивается. Считается налог за год, потом вычитается то, что уже уплатили. Остаток доплачивается
Фиксированный взнос в ФФОМС платила, округляя - 1148. т.е. ежеквартально всего взносов оплачивалось 6998. Можно в декларации в строках 140-143 отражать 6998; 13996; 20994; 27992, как оплачено?
Нет. Вы переплатили 2 рубля, на переплату налог уменьшить нельзя
Добрый вечер.
ИП без работников на ЕНВД. С момента регистрации числится на ОСНО. Читала на этом форуме, что если вся деятельность на ЕНВД, можно отчетность по ОСНО не сдавать. А сейчас вижу ответы, что сдавать надо. Так ли это? За все предыдущие года только декларации по ЕНВД были сданы.
Раз ничего не требовали по ОСНО, то не надо и начинать. Налоговую вашу всё устраивает и лишняя макулатура не нужна
Видят наверняка. Проблем с налоговой не было? С ПФР по поводу 1% взносов тоже? Ну и не проявляйте инициативу, а то неизвестно, чем может закончится )
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как определить имеет ли право ООО на УСН применять упрощенные формы бухотчетности?
Извините, нашла. 402-ФЗ и 209-ФЗ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)