"Это исключение из общего правила"
Я думал, псевдосоциалистические времена, когда действовали не законы, а правила и исключения, давно прошли. Ан нет, возрождаются.
"Это исключение из общего правила"
Я думал, псевдосоциалистические времена, когда действовали не законы, а правила и исключения, давно прошли. Ан нет, возрождаются.
Непродуманные законы, тупость чиновников их создающих, порождает массу писем Минфина и ФНС с различными разъяснениями и поправками,которые, как правило, еще больше усложняют работу бухгалтера. В этом конкретном случае промелькнула здравая мысль, жаль только, что она промелькнет в связи с праздниками и исчезнет.....
[QUOTE=Генук;54917114]Журнал «Зарплата» обратился за разъяснениями по ранней выплате зарплаты в Минфин. Замначальника отдела налогообложения доходов физических лиц Николай Стельмах прокомментировал ситуацию так: бухгалтеры могут в виде исключений удержать НДФЛ в декабре, штрафов за это не будет.
Ого!значит и заплатить ндфл можно 29-го.И бонусом красивые справочки 2-ндфл)))) о милостивый Минфин!
формально - есть. Вы тут активно пишете только об уплате НДФЛ, но игнорируете важную норму НК - когда возникает возможность исчисления налога. Можно ли удержать еще не исчисленный НДФЛ? И что скажете насчет п.3 ст.226 НК РФ и п.2 ст.223 НК РФ?
читали и "Зарплату", и "Главбух"... Лично я согласна с данным подходом, но возникает вопрос: отчего же фискалы до сих пор не закрепили эту позицию ни в одном официальном письме? Вряд ли при выездной проверке инспектор примет во внимание ссылку на статью из журнала...
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Лучше спросите, почему не закрепили в законе? Правительство и Минфин обладают законодательной инициативой, однако, что-то ни одного проекта поправки в НК РФ по этому поводу не видел. Не потому ли, что хотят оставить за собой право штрафовать, если что, ссылаясь на ими же разработанный кривой закон? Они же ничем свои слова не подкрепляют!
В прошлом году красиво получилось, всё 2016-м годом, тоже было нельзя. Рискну и в этом. 31.1217....29.12.17.....30.12.17 , а перечислю 29-го. Понадеемся на прошлогодний авось.
В прошлом году сделала по метОде Генука:
29.12.2016
29.12.2016
30.12.2016.
На днях разбирались с налоговой как раз по 4 кв. 2016 года и они озвучили позицию, что в строке 100 однозначно должно стоять 31.12.2016, но вот дальше вполне нормально, если будет 29.12 и 30.12.
Собственно, что выше писали-на ДАННЫЙ момент налоговая относится к этому факту с "пониманием". Что будет дальше с этим "пониманием" покажет время.
Конечно, можно подстраховаться и выплатить 29 "типа аванс" и в январь перекинуть сумму только НДФЛ, который "как бы удержать" и перечислить в январе, но лично я так делать не буду. Решила, что загоню декабрьский блок в январь
31.12.2017
29.12.2017
09.01.2018, 9 января и оплачу, а может и раньше, если сберкассы 5-6 будут работать.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
А налоговики (или еще кто) отслеживают соответствие тому,чтобы между выплатами аванса и з/пл были не более 15 дней?
налоговая вам скажет, что можно, и мало того, нужно. Есть выплаченный облагаемый доход-есть НДФЛ, вы обязаны доход обозначить и исчислить/перечислить НДФЛ, а каким числом вы сделаете начисления, мало кого волнует. Вернее, волнует, но не в сторону увеличения даты перечисления от даты выплаты в вашу пользу, в сторону уменьшения-пожалуйста (об этом свидетельствуют все письма налоговой по этой теме). Даты выплаты/перечисления- это интерес налоговой, даты начисления- интерес бухгалтерский.
Последний раз редактировалось Kalita; 25.12.2017 в 05:22.
Не верьте! Письма Минфина говорят об обратном. То, что можно - только слова.
А дохода-то НЕТ! По зарплате он появится только в последний день месяца начисления. Впрочем, здесь уже столько раз это повторено, но находятся клерки, которые упорно продвигают в жизнь ловушку налоговиков. Кто очень хочет "красоты", может платить НДФЛ хоть за весь год вперёд.
Ставка,
Et taxman Computantis lupus est!
Генук,
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Скажите, а если з/пл и НДФЛ выплатить ПОСЛЕ НГ, а взносы заплатить в декабре - так можно?
И можно ли будет при УСН 15% эти взносы взять в расход,учитывая,что выплата з/пл будет 10.01.18?
И еще.
А вообще в чем такая принципиальная позиция "красоты" в 6-НДФЛ?
Почему нельзя декабрьский НДФЛ отразить в 2018 году в 1 квартале?
Для сведения - довольно свежее письмо Минфина РФ от 03.10.2017 N 03-04-06/64400:
Так что не думайте, что всё ОК и можно без опаски платить налог по зарплате до последнего дня месяца не ожидая последствий. Ещё три года впереди для выездной проверки...Учитывая изложенное, в последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде оплаты труда, налоговым агентом производится исчисление сумм налога. До истечения месяца доход в виде оплаты труда не может считаться полученным налогоплательщиком. Соответственно, до окончания месяца налог не может быть исчислен.
...
Таким образом, удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании месяца суммы налога производится налоговым агентом из доходов только при их фактической выплате после окончания месяца, за который сумма налога была исчислена.
Подскажите, у нас в положение об оплате труда не установлены конкретные даты выдачи зарплаты и аванса, а прописано зарплата - с 2 по 6, а аванс с 17 по 21. Что с этим делать, и что нам за это будет??? и ведь никак не исправить, ведь выдавали все время в разные дни...
да, обязаны, но Вы посмотрите статьи, которые я указала в посте #245: зарплата - исключение, она считается фактически полученной только в последний день месяца
не по бух.бумагам, а по налоговым регистрам
ага, и именно поэтому они выпускают письмо за письмом, путающее бухгалтеров...
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Помогите, подскажите пожалуйста пост 266. А какой срок давности по этому нарушению?
Может тогда установить дни приближенные к нашим выплатам, но не позже, пусть будут лучше выплаты чуть раньше срока, чем позже или уж оставить как есть? Подскажите, очень вас прошу.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)