Здравствуйте!
Я ИП на УСН без работников. Увидел в личном кабинете ИП на сайте nalog.ru переплату по налогу УСН в размере 5226 руб.
Начал заполнять заявление о зачете по форме КНД 1150057 и возник вопрос в заполнении полей "Налоговый (расчетный) период (код)". Дело в том что скорее всего это переплата не только за 2016 год, а небольшая часть возникла еще раньше (в личном кабинете информации о том когда возникла переплата я не нашел, указано только что "срок уплаты 01.01.2017 - Переплата на 1-е января - налог, страховые взносы", в разделе "Список операций по расчетам с бюджетом"). Будет ли правильным указать ГД.00.2016?
В этом году платить налог УСН я пока не должен, т.к. заплатил взносы в ПФ за год, это больше налога, но за четвертый квартал скорее всего буду должен заплатить. Поэтому второй вопрос, что будет если в следующих полях я укажу налоговый период ГД.00.2017, но полностью вся сумма зачета в 2017 не понадобится?