Сообщение от
Милеша
С этими уточненками вообще бред. Вот пишут как надо делать:
если ошибка — в разделе 1 или приложениях, в уточненку включите все листы первичной формы, кроме раздела 3 (титульный лист — с номером корректировки);
если ошибка — в разделе 3, заполните титульный лист, раздел 1, нужные приложения, а раздел 3 —только по тем сотрудникам, по которым требуются правки. По строке 010 раздела 3 укажите номер корректировки, по строке 050 — дату уточненки. Если работника не включали в первоначальный расчет, по строке 010 раздела 3 — номер корректировки «0», номер по строке 040 присвойте сами.
Такой порядок следует из пунктов 1.2 Порядка заполнения расчета, утвержденного приказом ФНС России от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551@. То есть, я корректирую 1 раздел как корректирую обычную декларацию, а третий раздел только на тех сотрудников, у которых ошибка. НО!!! по факту такую корректировку не принимают. ОШИБКА: неравенство сумм в 1 и 3 разделах. Как же они равны то будут??? В налоговой тупо сказали, что надо всех включать в 3 раздел. То есть у меня 500 человек, я ошиблась в двух, а корректировку все равно на всех делаю! А как же порядок , утвержденный приказом??? Буду пытаться сдать как просит налоговая, только вот программа 1С делает корректировку согласно приказа ИФНС, а по другому надо руками корректировать все. КТО НИБУДЬ ВООБЩЕ СДАВАЛ УДАЧНО КОРРЕКТИРОВКУ ЭТУ?