Как вариант, попробуйте по стр.080 в стоб.1 показать всё возмещение, а в столб. 3-5 не единоразово, а то, что приходится на эти месяцы. У меня получилось корректно
Как вариант, попробуйте по стр.080 в стоб.1 показать всё возмещение, а в столб. 3-5 не единоразово, а то, что приходится на эти месяцы. У меня получилось корректно
по строке 080 в столбце 1 ставите всю сумму возмещения 53971,76, в столбце 2 сумму приходящуюся на 2-й квартал, в столбцах 3-4 - ежемесячные суммы
Добрый день, подскажите пожалуйста правильно 1С ставит в приложение1 подраздел 1.1 общую численность?
Ситуацию такая в мае 1чел. уволился, 1 чел. принят. В июле 1чел уволился, в сентябре 1 чел принят.
В графу 1 с начала года плюс - 2 чел, в графу 2 плюс - 1чел.
Правильно? Нигде эта численность по графам не стыкается?
Я обчиталась напрочь. Но ничего внятного найти не могу. ПоможИте, люди добрые,а?
Начисленный за август взнос по ОМС на 0.01 руб. в проге (Контур) больше, чем в зарплате.
Набивала руками и квартал и полгода. Причем в предыдущих месяцах расхождений не было.
Выгрузила, наконец, отчет за 9 мес. из бух.проги и вот он, разрыв в копейку.
Нарастающим по базе? Откуда взялось-то? По своду четко начислено.
Скажите, требование пришлют об уплате недоимки?
Добрый День!
У нас деят-ть не ведется, з.пл не выплачивается.
Директор-он же учредитель-в отпуске за свой счет.
В ПФ СЗВМ на него сдается.
Как заполнить рсв, чтобы его не вернули?:
кол-во застрах лиц-1?
кол-во лиц, кот начисл взносы-0?
раздел 3-заполняется или нет?
(за 1 и 2 квартал раздел 3 заполнили, может это не правильно? Просто думали чтобы расхождений с ПФ не было, т к сдаем сзвм)
Численность ставлю- прочерк,
Раздел3 - не сдаю.
В ПФ через раз говорят то нужно, но не обязательно про СЗВ-М.
Скажите, кто уже сдал расчет, надо ли включать уволенных в прошлом квартале? Прочитала это http://nalog-nalog.ru/strahovye_vzno...de_rabotnikov/
и это http://glavbuh.26-2.ru/cat/1/?ustp=F..._readers_32492
и обалдеваю, логики никакой.
Скажите, кто уже сдал расчет, надо ли включать уволенных в прошлом квартале? Прочитала это http://nalog-nalog.ru/strahovye_vzno...de_rabotnikov/
и это http://glavbuh.26-2.ru/cat/1/?ustp=F..._readers_32492
и обалдеваю, логики никакой.
Прочтите новьё:
http://www.klerk.ru/buh/news/467746/
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Королева, спасибо, хоть здравый смысл увидела
Королева, хотя прочитав внимательнее. в этой статье про раздел 3,2 пишут, а меня интересует 3.1.
Минфин ответил на вопрос, как заполнять ЕРСВ по уволенным сотрудникам. Допустим, работник был уволен во 2-ом квартале. Нужно ли заносить данные о нем в раздел 3 (индивидуальные сведения) расчета?
Если работник был уволен в 2 квартале и выплат в 3 квартале на него не было, то раздел 3 на него все равно заполняется, но не весь.
Раздел 3 состоит из двух подразделов:
3.1. Данные о физическом лице — получателе дохода
3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физического лица, а также сведения о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование
Из письма ФНС следует, что в данной ситуации на уволенного работника заполняется подраздел 3.1 (это подтверждает и письмо ФНС России от 17.03.2017 № БС-4-11/4859).
А вот подраздел 3.2 не заполняется, так как выплат не было. Напомним, в подразделе этом указываются выплаты за три месяца последнего квартала, а не за весь период.
Жду мнений коллег.
Здравствуйте! У ИП имеются работники на ЕНВД и на УСН... В РСВ Раздел 1 Приложение 1 В строке 010 нужно указать общее количество застрахованных лиц и по ЕНВД и по УСН, а в строке 020 отдельно по ЕНВД .... или же только по отдельным видам деятельности.
Как я прочитала эту статью:
1. Сотрудник уволился в прошлом периоде:
- не было начислений в текущем периоде - НЕ НАДО его нигде отражать;
- были начисления в текущем периоде - НАДО отражать 3.1., 3.2.;
2. Сотрудник работает в текущем периоде:
- не было начислений в текущем периоде - надо отражать ТОЛЬКО 3.1. (без начислений);
- были начисления в текущем периоде - надо отражать 3.1., 3.2.
Аноним,
Меня эты фраза смутила Если работник был уволен в 2 квартале и выплат в 3 квартале на него не было, то раздел 3 на него все равно заполняется, но не весь.
У нас в 1 квартале работник (уволился в 1 квартале) выпадал в ошибку, отсылала на него документы в налоговую, а потом звонила. Так мне сказали, что если во 2-м квартале его у нас нет, то и волноваться не о чем. Я так поняла, что не надо на него в 2-м и 3-м подавать сведения. А теперь, прочитав сообщения на форуме, сомневаюсь, как же правильно
Пасиб!
Скажите, коллеги!
Заполняете в РСВ все необлагаемые доходы по ст. 244НК?
И суточные, и расходы в командировках, и оплату ДМС для работников и все что там перечислено?
Это обязательно?
Спасибо.
Подскажите пожалуйста - заполняю Расчет по страховым взносам за 9 мес.2017г и возникли вопросы. Ситуация такая - в июле и сентябре работало 5 чел., ЗП начислялась со всеми отчислениями. 30.08 4 человека уволилось, остался один ген.директор и тот с 01.09 в отпуске за свой счет.
В подразделе 1.1.количество застрахованных лиц за 3й месяц стоит 1.
В РСВ в разделе 3, в таблице 3.2.1 по директору идут две строки с месяцем 07 и 08, код категории НР. За 9й месяц строки просто нет, это верно?
Делаю "проверить" в 1С выдает 2 ошибки:
1.Отсутствуют выплаты по страховым взносам на ОСС за 3й их 3х посл.месяцев при наличии количества физ.лиц по страховым взносам на ОСС за 3й из последних 3х месяцев.
2.База для страховых взносов на ОПС за 3й последний месяц не больше базы, превышающей предельную величину по страховым взносам на ОПС, за 3й последний месяц по каждому виду тарифа.
Пишут: гр.5 ст.050, подр.1.1 прил.1 р.1 должна быть больше базы для исчисления страховых взносов, превышающей предельную величину базы за 3 месяц (гр.5 ст.051, подр.1.1 прил.1 р.1) по каждому значению Кода тарифа.
У меня естественно в гр.5 ст.050 и гр.5 ст.051 вообще нет никаких значений, т.к. это сентябрь где не было никаких начислений. Что с этими ошибками делать подскажите люди добрые?)
В 1С, видимо, есть ошибки в алгоритме проверок. Попробуйте обновиться до последней версии.
Подскажите, пожалуйста. Может кто-нибудь сталкивался.
ООО, один работник – директор.
В 2017 году зарплата не начислялась, взносы не уплачивались.
Но был оплачен и возмещен больничный за 2017 год. (июль – оплата, август – возмещение).
Везде в отчете сумма начисленного больничного отражена по строкам «не подлежит обложению взносами»: Приложение 1 строка 040, Подраздел 1.2 строка 040, Приложение 2 строка 030, Приложение 3 строка 210.
Заполняю в 1С 8.3 базовая и в Налогоплательщик-ЮЛ.
И там и там сумму возмещения от ФСС ставит в Раздел 1 строку 112 (сумма страх.взносов, подлежащая уплате в августе) и в Приложение 2 строку 090 за второй месяц квартала с признаком 1 (подлежит уплате).
Т.о. как бы выравнивает уплачено-возмещено за квартал.
При проверке – контрольные значения соблюдены, ошибок не выявлено.
Но ведь это неправильно!
Начинаю ровнять (обнуляю Раздел 1 строка 112 и Приложение 2 строка 090) – выдает ошибки и несоблюдение контрольных значений.
Ни у кого не было такой ситуации? Что делать-то?
Коллеги, всем доброго дня.
Как вы думаете, как правильно сформировать расчет по страховым взносам, если с 01.07.2017 обособку лишили полномочий начислять з/п? Т.е. за 9 месяцев мы должны сдать общий расчет по организации в целом. В начислениях нарастающим итогам учитывать данные обособки за полугодие или нет? По идее, если мы уведомили налоговую о лишении полномочий, там знают о том, что полугодовой расчет для обособки был последним, и наверное не надо в общую кучу за 9 месяцев эти данные включать... Или все-таки надо?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Вот за 6 месяцев когда сдавала отчёт, у меня КАМИН сформировал всех работников за 6 месяцев, кого не было во втором квартале были только в разделе 3.1, в разделе 3.2 не были. Сдала, вопросов у налоговой не возникло. В этот раз сформировался отчёт только с теми, кто работал в этом квартале, сдала, вопросов пока нет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)