Я 4-ФСС по травматизму сдаю сегодня, на титульном листе строчка: "среднесписочная численность работников" (далее - инвалидов и проч.), я там ничего не поставила, пустыми оставила эти строки. У нас директор, он же учредитель, без ТД. Вот как раз именно про СЗВ-М я сейчас и думаю, чтобы не прикопались потом. Раньше, в 4-ФСС старом, ставила 1 всегда. Но сейчас это принципиально.
Если отправляем по электронке после отрицательного протокола (ошибка в СНИЛСЕ) - на титуле корректировку ставить или по-прежнему исходный?
Всем добрый день!!!
Честно прочитал всю ветку от начала и до конца.Противоречий много.
Вопрос такой,программа 1С в 3-ем разделе формирует только тех, на кого были начислены взносы, декретчики в 3 раздел не попадают.
Хотя тут пишут,что в раздел 3 они попасть должны. Где правда? И как тогда добавить вручную строки по декретчикам.
День добрый
Не могу понять, как заполнить РСВ с больничным
в январе сотруднику начислена з/п 30 000 (ПФР 22% - 6600)
30 января сотрудник заболел, принёс больничный в феврале, в 1с больничный тоже февралём
3 тыс - за счет работодателя, 5 за счет фсс = 8
по факту в РСВ должно быть
доход январь - 30 000
облагаемый взносами - 27 000
ПФР - 27000*22% - 5940
и в феврале уже просто 5 тыс и пусто в графах облагаемая база и ПФР
но вся необлагаемая база (8 тыс) прошла февралём
и взносы оплачены соответственно
т.е. если общей суммой по предприятию и за период - всё верно
если раскидывать то людям, то не пойму, как и куда
у меня выходит по сотруднику (на больничном)
доход январь - 30 000
облагаемый - 30 000
ПФР - 6600
февраль - 8 000 (больничный)
март - 27000 (больничный)
вообще капитально запуталась...
если разбивать в РСВ январь по конкр. сотруднику, тогда не сойдутся данные с разделом 1...
ставить или по-прежнему исходный?[/quote]
отчет не принят. исходный
Добрый день.
Вопрос по заполнению отчета по страховым взносам.
1)Применяем УСН - не являемся плательщиками страховых взносов по ОМС.
Вы опубликовали пример заполнения Расчета, где указали, что все организации и ИП заполняют разделы 1.1 (страх.вз. на ОПС) и раздел 1.2 ( страх.вз. на ОМС) и Приложение 2 к разделы 1 (в связи с материнством).
Вопрос: Как нам заполнять эти разделы, когда мы уплачивает только страховые взносы на ОПС?
2) Приложение 3 к разделу 1. Расходы на ОСС на случай вр. нетруд. и в связи с материнством...
строка 010, графы 3(расходы всего)
Вы написали, что общая сумма пособия включает и первые 3 дня болезни, которые оплачиваются за счет работодателя, а в Порядке заполнения расчета по страховым взносам (Приказ ФНС от 10.10.2016) звучит так:
"В графе 3 приложения 3 отражаются суммы расходов, понесенные плательщиком на выплату страхового обеспечения по Обязательному социальному страхованию на случай временной....". Именно по обязательному социальному страхованию, а значит без учета тех 3 дней, которые выплачиваются из средств работодателя или из средств добровольного страхования.
Вопрос: На основание какого документа Вы так написали "(включая первые три дня болезни)"?
Раздел 3: персонифицированные сведения о каждом работнике
Этот раздел предназначен для отражения в нем физических лиц, получающих доходы, облагаемые страховыми взносами.
А как быть с этим? Значит получается 1С права и декретчиков в 3 раздел включать не надо?
Сдала и страховые и 6-НДФЛ. В страховых не прошли котрольные соотношения по сотрудникам на 3 коп. Т.е. или я эти копейки с сотрудников убираю и тогда у меня взносы с общей базы не пойдут на те же 3 коп, или заниматься откровенным мухляжём. Законы математики никто не отменял и округление идёт по правилам, отбрехалась, вообщем, теперь жду вердикт по 6-НДФЛ, так как у меня 3 человека в отпуске по уходу до 1,5 лет и в 6-НДФЛ естественно суммы выплат не попали, тогда как в страховых они "сидят". Посмотрим... Письмами завалю. По другой организации 2 человека по СНИЛСу не прошли. У одного вообще другой (выяснила, что ПФ неправильно передал), у другого вообще в базе налоговой отсутствует. ПФ сами сообщить с СНИЛСах по указанным сотрудникам не могут, а запрос из налоговой шлется по какой-то их хитрой системе, про которую наш ПФ и знать не знает и висят эти запросы в непринятых с февраля месяца.
Беларусу (временно пребывающий) какую категорию ставить? HP или ВПНР?
Я не знаю чей это коммент.
Из Приказа:
"22.1. Раздел 3 расчета заполняется плательщиками на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, в том числе в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг,...."
А надо ли включать в этот отчет компенсацию за использование личного автомобиля (в пределах норм-1200)?
По строке 30 и по строке 40.
kiry, я прочитал все разьяснения,представленные в первом сообщении этой темы. Короче одни противоречия.
Какие разделы обязательны для сдачи ООО без всяких прибабахов (доп.тарифов, декретниц, отпускников и прочего)? Пять работников + один в НЕОПЛ отпуске по заявлению.
И какие обязательны для нулевки с одним директором-неучредителем без з/п?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)