т.е. только 3.2 не будет, а 3.1 для всех ( Дети, ДЛДети, НЕОПЛ)? 1С автоматически на таких Раздел 3 не заполняет(((
Сокс, да
Какая конфигурация?
Раздел 3 - Данные и физ.лице- получателе дохода , а дохода если нет, то зачем его заполнять?
Комплексная 1.1.83
Не найден СНИЛС пишет налоговая в отказе по приему декларации. Сотрудник получил ИНН в ноябре 2016 ... Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе.
Что делать?
Сокс,
22.1. Раздел 3 расчета заполняется плательщиками на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, в том числе в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров...
22.2. В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах (далее в настоящем разделе - сведения), в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется.
Спасибо. видимо, ручками добивать буду, надеюсь 1с поправят
katrin0610, завтра? Ну Вы наивная.
А в каком разделе в 1 с его искать? программа обновлена пару дней назад, в налоговых не вижу в ПФр тоже.
налоговая прислала, что это их ошибка.
Сообщаем, что в процессе приема отчета по страховым взносам возникли технические проблемы с идентификацией СНИЛС и ИНН налогоплательщиков.
Вопрос устраняют разработчики
Если Вы получили уведомление об отказе не переживайте, после устранения ошибок отчетность будет обработана повторно и Вам будут направлены извещения о вводе и статус поменяется на зеленый.
Решение технической проблемы в течении 2 дней
Скажите пожалуйста, никак не найду... кто в отпуске до 1,5 лет добавлять в 3 раздел? 1с автоматом не ставит((
Последний раз редактировалось Knapweed; 06.04.2017 в 14:37.
Плиз, Помогите распутаться - имеем сотрудника по гражданско правовому договору - как суммы его дохода отразить в Приложении 2 ? (поставить в строку 020 и 030 и считать его как застрахованное лицо) или вообще не отражать суммы его дохода и не считать как застрахованное лицо ?
Уважаемые клерки, добрый день! Подскажите, пожалуйста, если количество сотрудников в 1 квартале менялось, то итог за квартал и за год какой ставить: максимальный или средний? Допустим: 1 месяц-9человек, 2 месяц- 9 человек, 3 месяц- 10 человек. Всего за последние три месяца и всего с начала расчетного периода я ставлю 10???(строка 010 подраздела 1.1.)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие листы сдавать должен ИП в нулевом расчете? Сотрудников нет, а как работодатель зарегистрирован.
Уже спрашивал в другом месте, на Клерке, но там народа мало. так что извините.
Т.к. б/л годами не было, а тут вдруг... Если б/л в феврале, а выплаты по нему в марте - в какой месяц ставить?
У нас пилотный проект. Это значит, что в этом РСВ никакие показатели. суммы, имена и явки которые проходят напрямую через ФСС не отражаются? Например б/л 20 дней. В РСВ я провожу как надо за первые три дня. А остального как бы нет?
Есть только один сотрудник в отпуске по уходу за ребенком, дохода нет.Раздел 1, приложение 2 не проходит проверку, если указываю застрахованные лица. Указывать только в 1.1, 1.2 ?
Всем добрый день.
Возник вопрос. У нас организация на льготном тарифе 08 здравоохранение. Платим только 20% на ОПС. В ФОМС И ФСС соответственно не платим ничего. Нужно ли нам в приложении 1 подразделе 1.2 и в приложении 2 указывать базу для этих начислений или нет? 1С базу в расчете заполняет, и когда сдавали РСВ в ПФР в 16 году в пенсионном говорили что базу надо обязательно заполнять по этим фондам хоть и не платим, а исчилено страховых взносов ставить прочерки.
Сегодня был в 29 налоговой по этому вопросу, там естественно никто ничего не знает по этому расчету, тоже еще разбираются. Но сказали что если я укажу базу для расчета взносов по ФОМС и ФСС, а строки исчислено будут нулевые, то возможно программа выставит мне недоимку по этим взносам невзирая на 08 тариф. Как точно программа поведет себя в этом случае они не знают, сказали на свой страх и риск)), а потом разбираться будем.
Вот и стоит вопрос как лучше подать с базой или нет эти два раздела??
Второй вопрос по декретницам вроде разобрали. Сказали что в 3 разделе лучше указать всех застрахованных работников. Если начислений не было по ним, то 3.2.1 и 3.2.2 пустые оставлять.
И последнее самое печальное касается теперешней схемы возмещения сумм пособий из ФСС.
При сдаче 4фсс за 1 квартал в фсс сказали, что на возмещение документы не принимают, пока из налоговой к ним не придет сданный мною расчет по взносам. Сегодня уточнил этот вопрос в ифнс. Сказали что пока регламента передачи этого расчета в фсс вообще нет и как это все будет передаваться никто сказать не может, а самое главное даже сроков никто не знает когда это все заработает. И как нам теперь возмещать суммы через ФСС не понятно, получается все подвисло на неопределенный срок.
Такие вот у нас законы придумывают, говорят упростили отчетность, а в итоге усложнили все донельзя))
Если кто выскажет мнение как быть с базой начислений по ФОМС и ФСС при льготном тарифе, заранее СПАСИБО)
.
Застрахованными они являются, но включаются ли эти выплаты в базу для начисления взносов - вот вопрос. Разъяснений нигде нет.
Конкретно - не понятно, указывать ли эти выплаты по стр.050 подр.1.2 и прил.2 раздела 1?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)