Коллеги,подскажите,плиз: получился перерасход целевых средств ( услуги приняты к учету, но не оплачены). В листе 7 декларации по прибыли мы этот перерасход показываем?
Коллеги,подскажите,плиз: получился перерасход целевых средств ( услуги приняты к учету, но не оплачены). В листе 7 декларации по прибыли мы этот перерасход показываем?
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Порядок заполнения Листа 07 смотрите тут:
http://mvf.klerk.ru/blank/fns730.htm
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Спасибо за мат,часть... Я задала конкретный вопрос: перерасход показывать или нет? Интересуют ответы практиков
Перерасход не показывается.
"В Отчет переносятся данные предыдущего налогового периода по полученным, но не использованным средствам, срок использования которых не истек, а также по которым не имеется срока использования."
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Александр поскажите пожалуйста как заполнить лист 07 если в резервный фонд деньги отчисляются ежемесячно срок использования их не установлен.Например за год накопили 70000 рублей и не использвали.Получается строку 2 и 5 я не заполняю а заполняю только 3 графу 70000 .Правильно ли я понимаю?
Заранее благодарю за помощь.
правильно
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, по поводу заполнения листа 07 налоговой декларации. ТСЖ, ОСНО. Я правильно поняла ставим начисленные суммы на содержание дома в графе 3 (не полученные от жильцов дома), и использованные суммы в графе 4 на содержание дома. Коммунальные платежи не учитываем? И в графе 6 (сумма средств, срок использования которых не истек) что указываем? Если перерасход, то он нигде не показывается?
Доброго дня, уважаемые клерки! К моему стыду столкнулась с тем, что оказывается надо сдавать декларацию по прибыли с 7 листом, да еще НДС не нулевую,т.к. своевременно не написали освобождение(мы на ОСНО). Буксую пока с 7 листом декларации на прибыль.Т.е. вы ставите в 3 графу те деньги, которые проходят по Д51 _ полученные, но неизрасходованные на начало отчетного периода?
Последний раз редактировалось Хосильвия; 19.08.2013 в 15:51.
Но ведь там не только целевые (я имею в виду 51 счет). А на сч. 86 у меня не отражаются полученные, только начисленные. Так ведь надо , видимо, еще и израсходованные средства, что куда показывать?
Если не сложно, напишите что в какую графу заносить в 7 листе. У нас ситуация такова: есть резервные деньги за пред.период, но в основном все в долгах у жильцов,тем не менее ра расчетном счету тоже есть,но не в разрезе - за Ку они или целевые. и выходим тоже с перебором. Буду крайне признательна, в среду уже давать объяснение, почему нулевая декларация по НДС, а 7 лист вообще не подавался
Извините, что такое НКО? Полученные через д51 к76.06. Начисляю собственникам КУ- 76.06-76.09 (перепоставляю от поставщиков РСО) и целевые - Д76.06 К 86.02. А затем списываю в конце месяца с 86.02 на 96.
Т.е., получается в графу 3 ставлю остаток получ., но не израсход. целевых средств на начало отч.года, а текущие получ. - их же одной суммой надо ставить, а не по датам поступления в банк? и израсходованные? Ведь должен же , видимо, как остаток на конец отч. выйти, сколько переходит полученых, но не израсходованных?
Последний раз редактировалось Хосильвия; 19.08.2013 в 18:39.
Здравствуйте! ЖСК на ОСНО, подскажите по кап ремонту открыт спец. счет, его нужно показывать в листе 07? это целевое финансирование? если да , то какой код вида поступления. Спасибо
Добрый день. Прошу помощи. НКО - по безопасности дорожного движения. Занимаемся в т.ч. коммерч. деятельностью связанной с деятельностью. Во 2 кв. пропустила поступление целевых средств и не сдала лист 7 декларации по прибыли. Денежки все израсходовали. В 3кв. получили еще. Тоже все израсходовали. Вопрос-и не могу найти какова ответственность за не сданный лист 7. Далее- совета прошу- может и не сдавать корректировку за 2кв....? Налоговой, я так понимаю, целевые в принципе не интересны. А в 3кв. поставить только поступившие в 3кв.?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)