Добрый день!
Помогите разобраться с ПФР. прислали отрицательный протокол и табличку...ничего там не понятно...хотела спросить у нас уплаченные и начисленные должны сходиться рсв с АДВ правильно? или могут не сходиться?
Добрый день!
Помогите разобраться с ПФР. прислали отрицательный протокол и табличку...ничего там не понятно...хотела спросить у нас уплаченные и начисленные должны сходиться рсв с АДВ правильно? или могут не сходиться?
должны сходиться,обычно высылают пояснение например файлом(блокнот) в котором кратко говорится что неправильно такая строка
Julia105, должно сходиться. Исключение - превышение по годовому лимиту ЗП (568000 руб. в этом году). Тогда и начисленные и уплаченные в РСВ и АДВ будут разниться (РСВ - фактические цифры, т.е. больше, АДВ - меньше).
Если было превышение в отчетном квартале, то в индивидуальных сведениях уплаченные и начисленные взносы сверх этого превышения не указываются. И разница между РСВ и индивидуальными будет как раз на это превышение.
Для получения правильного вывода осталось рационально скомпилировать ## 5, 6, 7.
добрый день! подскажите пожалуйста как быть! в августе в ходе камералки доначислили нам 50,09, 18,78 и 18р. (страх, нак и ФОМС), а также пени и штраф. в отчете за 9 мес. в форме РСВ-1 куда относить данные суммы и оплаты? я так предполагаю отражать нужно только то, что было доначисленоо и уплаченно, а вот в какую строку из вписать не знаю.
bondik_00, начисления не трогайте. Корректируйте только раздел, где отражена уплата, и только уплаченные взносы - в точном соответствии, в каком месяце была уплата и сколько было уплачено (инкассо, я так понимаю). Штрафы и пени в РСВ не отражаются.
был акт проверки в котором было написано доначислить налог ну и суммы 50,09, 18,78, 18р.. эти налоги я заплатила и доначислила, а вот как в РСВ указаьть не уверена что правильно. думаю в строке 120 нужно написать эти суммы. и просто в уплату
bondik_00, по камералке они не могли сделать вам доначисление. Единственное если у вас математика не сходится - то и отчет не приняли бы. Скорее всего имеется ввиду доплата задолженности по взносам.
в ходе проверки выяснилось, что у неас занижение налогооблагаемой базы по одному сотруднику было в 2010г. и соответственно недоплата этих сумм
Насчёт строки 120 - я лично не уверен. Лучше бы поточнее спросить у инспектора. Потому что в идеале требуется корректировка РСВ за всё прошедшее с 2010 г. время, плюс корректирующие СЗВ (сдаёте в последнем отчётном периоде - на данный момент это 9 месяцев 2013 г.).
СЗВ коррект. я уже сдала. а вот насчет строки 120 тоже не уверена, но тогда куда эту сумму деть?
мне вообще не говорили уточненный рсв сдавать. инспектор сказала только сзв
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)