Добрый день!
Ситуация такая: на начала сентября у нас числилась переплата по налогу на прибыль ФБ (взяли баланс расчетов с налоговой), в сентябре подали уточненку за 2 квартал по НДС (сумма налога к уплате, меньше чем в первичном расчете). мы написали письмо, мол просим зачесть преплату по налогу на прибыль ФБ (по балансу расчетов) в счет задолженности по НДС. Нам пришел ответ, что зачет они сделать не могут т.к. идет КНП по нашей уточненке по НДС, типа проверка закончится в декабре тогда и пишите.
Правомерно ли это?