Raspberry, нужно политическое решение... пусть гендир даёт команду - либо честно показывать, либо жулить...
жираф большой, ему видней...
Генук, а жулить, это везде *=* проставить, да? У нас штраф меньше будет за несданные справки, чем за неуплаченный НДФЛ.
Raspberry, да...
а выручки не было в 1-ом квартале?
Есть, но у нас ещё долгов по взносам целая куча. Плюс из этой выручки как раз з/п и закрывали. И текущие материальные расходы, конечно, ну и аренда.
дубль два: пусть ответственность за показ НДФЛ_перечисленный берёт на себя гендир... как скажет...
сделайте тупое лицо и изложите ему два варианта... пусть выбирает...
Подскажите пож-та,
НДФЛ с отпускных перечислен в день выплаты дохода, (т.е. с точки зрения оплаты налога в бюджет все ОК), но сам доход-отпускные отражены в справке не в том месяце, в кот он был получен, чем грозит с точки зрения налоговой??
Например оплатили отпускные в июле, НДФЛ оплатили в июле, указали в 2НДФЛ доход в июне...
Здравствуйте! К сожалению, не могу осилить 75 страниц темы. У меня вот какой вопрос. Нам учредитель давал процентный займ. Учредитель у нас числится как главный инженер. При сдаче отчетности какой код дохода по процентам ставить? И еще в какой бесплатной программе можно сдать отчетность?
Заранее Спасибо!!!
Добрый день. Прошу помощи. В последний момент скачала программу Налогоплательщик ЮЛ, но не могу в справках 2ндфл поменять год на 2011, и поэтому у меня в вычетах нет разделов 103 и 108. Как это можно исправить?
Так как сотрудников всего 2 чел. могу ли я отправить отчет без этой программы, распечатав только формы 2НДФЛ и реестр, или протокол обязателен?
Заранее благодарю!
Так чего то я совсем туплю. Какой код в вычитах на детей надо ставить при сдаче 2-ндфл за 2011 года -114 и 115, или старые?
А мне кто-нибудь ответит? Выручайте люди добрые, плииииииз!!!
Подскажите, пожалуйста, до скольки человек можно отправлять отчет по почте?
30 можно? Отправляю 30 справок и 2 реестра, +диск, верно?
30 справок на бумаге можно не отправлять. При таком количестве принимают только файл + 2 экземпляра реестра
"Файл" -это то, что я выгружу из 1с, запишу на диск и отправлю по почте в конверте, верно?
Еще подскажите, пожалуйста:
1. Сотрудница весь 2011 год в декрете. Справку с 00 формировать на нее?
2. Октябрь, ноябрь, декабрь не платили НДФЛ (т.к. не было денег), можно-ли сейчас в справках указать, что все уплачено и в ближайшее время погасить эту задолженность? Или лучше указать, что не полностью перечислено? -чем это грозит помимо пеней? штраф начисляется и в каком размере?
Raspberry, спасибо!
А кто делал в Налогоплательщике ЮЛ. У меня к вам вопрос. Правильно ли я делаю.Выбираю Документы, справки 2-ндфл, заполняю а потом выгружаю файл?
Просто я там реестра не вижу
Помогите пожалуйста, разобраться с кодом не могу.
У сотрудника 1 ребенок. Вычет 1000 ставить по коду 108 или 114?
Добрый день! Дублирую вопрос, прошу помочь!!
Прошу помочь с одним вопросом.
Ошибся в НДФЛ за 2011 год. Суть ошибки неверно исчислил сумму налога (меньше, чем следовало). Соответственно, в сданной справке 2-НДФЛ неверны 3 суммы: налог исчисленный, удержанный, перечисленный.
Подскажите пожалуйста, что я должен делать в данной ситуации.
1. Уточнение справки 2-НДФЛ - отправить в налоговую справку под тем же номером, где будет стоять новые суммы налога исчисленного, удержанного, перечисленного (равны между собой) или же не так?
2. Доплатить НДФЛ. По кбк, действующему в 2011 году или по КБК, действующему в этом году.
3. Заплатить пени. Они должны платиться за счет организации или физ. лица? КБК, действовавший в 2011 году или в 2012 году?
Прошу прощения, что отвлекаю своими вопросами, но время не терпит, а еще раз ошибаться оооочень не хочется.
Спасибо!
1. Доудержать (в очередной ведомости или индивидуальным взносом в кассу) и одновременно доплатить НДФЛ в бюджет - по кбк, действующему в этом году.
2. Уточнённую справку 2-НДФЛ - отправить / сдать в налоговую справку под тем же номером и с новой датой, где будет стоять новые суммы налога исчисленного, удержанного, перечисленного (равны между собой).
3. Заплатить пени. Они должны платиться за счет организации с КБК, действующим в 2012 году.
По декретницам не формировать справки?
Если ставить 0 начислено, 0 удержано...то выдает ошибку.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)