Источник возникновения курсовых? При переоценке остатка на валютном счете, конечно, не должны.
Источник возникновения курсовых? При переоценке остатка на валютном счете, конечно, не должны.
Добрый день!Может кто-нибудь подсказать, как отразить в 1С корректировку таможенной стоимости) увеличилась сумма НДС)
Импорт первый раз. Подскажите, пожалуйста, не могу понять... Составляем контракт на одну поставку из Латвии. На какую сумму должен быть контракт:
1) стоимость товара без НДС
2) стоимость товара, включая НДС (который мы сами отплатим на таможне и перечислим поставщику сумму контракта за вычетом НДС)
или вообще ни так ни так?
Dimple, Указывается стоимость товара без НДС. Тот что вы платите таможне - вообще не относится к вашим латвийским партнерам. А перечислите поставщику вы сумму по инвойсу а не по контракту.
То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.
спасибо.
а где это написано? я понимаю, что это логично, но шефу нужны доказательства этих слов.
Что? Ставки НДС в Латвии? Учитывая, что цены определяет/формирует/предъявляет налог поставщик.а где это написано?
Dimple, Я из Латвии одежку детям заказывала - они при предъявлении мне своей цены сразу минусовали НДС.
И я не поняла что именно ваш шеф недопонимает?
Он что сам будет составлять контракт? Или ему цену нужно посчитать итоговую?
То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.
Прошу прощения, что вклиниваюсь, подскажите - а Таджикистан тоже считается "заграницей"? Таможня, пошлины, паспорт сделки?
Тоже. Таджикистан пока еще территориально в состав РФ не входит.
Подскажите, пожалуйста, какой датой отражать в учете начисление таможенных пошлин и НДС? датой ГТД или датой "выпуск разрешен"?
А подскажите пожалуйста-положительная курсовая разница, возникшая от переоценки средств на валютном счету будет являться доходом при расчете налога на прибыль? И положительная курсовая разница, возникшая в результате импорта (оплатили по одному курсу, оприходовали по другому) - это тоже доход?
Будет.будет являться доходом при расчете налога на прибыль?
Авансом платите или после получения?(оплатили по одному курсу, оприходовали по другому)
частично авансом, оставшуюся часть при получении товара.
Курсовую от переоценки кредиторки в части постоплаты тоже учитываете в базе по налогу на прибыль.
понятно, спасибо!
"Дата ГТД/ДТ" - это дата регистрации декларации для фиксирования курса, чтобы обозначить платежи.
А вот дата выпуска - это дата, фактически подтверждающая, что платежи списаны на эту дату и самое главное груз оформлен в нужную процедуру, соответственно ее и принимать для учета.
p.s. упс, пост старенький, ну на будущее ))
Добрый вечер,нужен совет.
ИП - УСН доходы,закупили 27.04.2012 растения в Белариссии на сумму 180 000,00,нам выдали все полагающиеся доки/трапсортн.накл.,товар.накл.,сч/ф без НДС/.Подскажите,пж.,следующие наши действия.Я понимаю так,что надо заплатить НДС 18 % ,после этого заполнить и сдать декларацию до 20.05.2012.Правильно?где получить более подробную инфо?буду очень признательна
Огромное спасибо!Еще не подскажите ,где скачать програмку для заполнения такой декларации???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)