Девочки! что дальше? (у меня это первая сделка)
Короче: сделка прошла в июле
НДС входящий живет до сих пор на 19 сч.
Сумму НДС по экспорту показала в декларации за 3 кв.
НДС к возмещению налоговая подтвердила в апреле
Сейчас надо 19 отправить на 68
В каком периоде отражать его в книге покупок?
У меня моск взрывается