Добрый день!
Работаю в бухгалтерии 8.0.Редакция 1.5(1.5.17.3)
Делаю поступление услуги ( хочу эти услуги отнести на расходы не учитываемые в целях исчисления налога на прибыль):
По БУ счет отнесения затрат ставлю 91.02
По НУ НЕ.04
И получаются след проводки: По БУ Д91.02/К60
По НУ: Д НЕ.04 НУ/К ПВ НУ 1000 руб
и Д 91.02.3 ВР + 1000 руб
Д НЕ.04 ВР -1000 руб
Я никак не понимаю...почему формируются проводки из раздела ВР......
Я так думала ,что должны были сформироваться проводки в раздел ПР
,а потом при закрытии месяца сформироваться ПНО????
Подскажите, может быть я что то не так делаю...или вообще не допонимаю что к чему....
Спасибо.