×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 40
  1. #1
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128

    Проводка по начислению налога на прибыль

    1С:Предприятие 8.0 (8.0.14.39)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.4.1)
    Подскажите, пожалуйста, правильную проводку по субсчетам с аналитикой по начислению налога на прибыль и налога на имущество.
    А также по формированию Уставного капитала.
    По УК сделала: Д75.01 Физ. лицо К 80.9 Наша организация (ООО)
    По Нал. на имущество: 91.2 Налог на имущество (Видом проч. дох-расх - Прочие опер. дох/расх К 68.08 (Налог. взносы: начисл/уплачено);
    По налогу на прибыль:Д99.02.1 К 68.04.1 (Налог. взносы: начисл/уплачено И соответственно Фед и региональн бюджет
    1 и 3 проводки не дублируются в налоговом учете (Верно ли это?)

    P.S. автоматом у меня начисляет невверный налог на прибыль.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Налог на прибыль начисляется в течение налогового периода на 68.4.2 без дележа по бюджетам.
    Ну, а к автомату нужно НУ нормальный приложить.
    Есть контрольная точка такая: в БУ и НУ сальдо счета 99.01 должно совпадать (в НУ по всем разрезам учета, т.е. НУ+ПР+ВР).
    тогда налог на прибыль должен посчитаться правильно.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    Налог на прибыль начисляется на 68.4.2 в корреспонденции с 99.2.1 - верно?
    А по остальным проводкам в посте 1?
    Нужно ли ежемесячно ставить галочку при закрытии месяца в п. Рассчитать Налог на прибыль (это БУ) или ее ставим только в конце квартала - мы не используем ПБУ 18.

  4. #4
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от lentochka
    Налог на прибыль начисляется на 68.4.2 в корреспонденции с 99.2.1 - верно?
    Верно
    А по остальным проводкам в посте 1?
    Имущество верно, на счет УК точно сказать не могу, но вроде верно
    Нужно ли ежемесячно ставить галочку при закрытии месяца в п. Рассчитать Налог на прибыль (это БУ) или ее ставим только в конце квартала - мы не используем ПБУ 18.
    Если вы делаете сами проводку по НП, то наверное это делать не нужно.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  5. #5
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    Naumov, не откажите в помощи, нужно ли (если я попробую автоматом рассчитывать налог на прибыль) ставить галочку в п. Рассчитать Налог на прибыль (это БУ) в закрытии каждого месяца или в закрытии квартала (мы поквартально платим налог на прибыль), ПБУ 18/02 не используем.
    В закрытии месяца считается налог на пибыль по данным бух. учета, верно?
    У меня в феврале был убыток и при закрытии месяца с галочкой на ННП он мне посчитал условный доход, хотя в УП отметила, что ПБУ 18 не используем.

  6. #6
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от lentochka
    Naumov, не откажите в помощи, нужно ли (если я попробую автоматом рассчитывать налог на прибыль) ставить галочку в п. Рассчитать Налог на прибыль (это БУ) в закрытии каждого месяца или в закрытии квартала (мы поквартально платим налог на прибыль),
    Этот пункт считает только Условный расход/доход по налогу на прибыль, т.е. это тоже относится к ПБУ 18/02 и считается исходя из бухгалтерской прибыли/убытка, а не данных налогового учета
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  7. #7
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >по данным бух. учета, верно?
    Не применение ПБУ 18 не означает что налог на прибыль считается по данным бухучета.
    Налог на прибыль всегда считается по данным налогового учета.

  8. #8
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    Не применение ПБУ 18 не означает что налог на прибыль считается по данным бухучета.
    Как раз наоборот.
    ПБУ 18/02 это замена, т.е. вместо НУ ведется БУ+разницы.
    Это у 1С такая реализация, что НУ ведется в любом случае, а разницы считаются исходя из разницы в оценках. (хотя так и проще)
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  9. #9
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    Как же мне быть, если ПБУ 18 не применяю, остается только вручную забивать?
    Нашла неточности в закрытии месяца: расходы по открытию р/счета внесла:
    91.02 с аналитикой расходы на усл. банка/ 71 счет.
    Закрытием месяца списалось:
    99.01.1 (Прибыль/уб. от продаж)/91.09.
    Но ведь должно быть: 99.01.1 (Сальдо проч. дох/расх.)
    Где я ошиблась?

  10. #10
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от lentochka
    Как же мне быть, если ПБУ 18 не применяю, остается только вручную забивать?
    Да, вручную
    Закрытием месяца списалось:
    99.01.1 (Прибыль/уб. от продаж)/91.09.
    Но ведь должно быть: 99.01.1 (Сальдо проч. дох/расх.)
    Где я ошиблась?
    при закрытии 91-го такая проводка и делается. (посмотрите, чтобы новый документ по времени не оказался позднее закрытия)
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  11. #11
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    Меня смущает аналитика, именно 99.01.1 Приб/уб от продаж вместо Сальдо проч дох/расх.
    Сейчас как раз, следуюя Вашему совету, сравниваю
    Есть контрольная точка такая: в БУ и НУ сальдо счета 99.01 должно совпадать (в НУ по всем разрезам учета, т.е. НУ+ПР+ВР).
    тогда налог на прибыль должен посчитаться правильно
    .
    Суммы разные: БУ: 90/99 11831,83,
    а в НУ 15046,45
    Обороты прошлого квартала были маленькие, только открылись. Этот квартал в 10-ки раз серьезнее, поэтому очень хочу разобраться, где намудрила.
    Начала с прямых-косвенных расходов.
    Если у Вас есть советы для меня, буду очень рада слушать.

  12. #12
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    99.01.1 А у вас БП под V8?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  13. #13
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от lentochka
    Меня смущает аналитика, именно 99.01.1 Приб/уб от продаж вместо Сальдо проч дох/расх.
    Скорее просто небольшая ошибка в коде модуля проведения
    Сейчас как раз, следуюя Вашему совету, сравниваю
    .
    Суммы разные: БУ: 90/99 11831,83,
    а в НУ 15046,45
    Обороты прошлого квартала были маленькие, только открылись. Этот квартал в 10-ки раз серьезнее, поэтому очень хочу разобраться, где намудрила.
    Начала с прямых-косвенных расходов.
    Если у Вас есть советы для меня, буду очень рада слушать.
    Если вы только открылись, то аргумент неприменения ПБУ 18/02 - "мы не относимся к крупным"
    На мой взгляд весьма неправилен.
    Ведение ПБУ 18/02 является неплохой контрольной точкой ведения НУ, а при условии ведения НУ в программе расчет всех разниц по ПБУ 18/02 сводится к установке 3-х галочек в документе
    Заодно можно в отчете по формированию разниц увидеть некоторые косяки (разницы есть, а быть не должно).
    очень хочу разобраться, где намудрила.
    Если у вас типовая бух-ия, то смотрим отчет "Анализ состояния НУ" из меню "Налоговый Учет".
    А если ..., то ...
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  14. #14
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    Да, но в I квартале пользовалась 7-кой, теперь все пернесла в 8-ку, оборотно-сальдовая в БУ сошлась, на нал. уч и в 7-ке, и в 8-ке хромает.
    В 8-ке он мне показался понятнее, пытаюсь отследить, все ли косвенные расходы в НУ прошли по Д 20.01.2.
    Поддержите меня, пожалуйста. Просто уже сил нет самой в этом разбираться.
    Кстати, я пользуюсь книгой, кот. Вы мне посоветовали: Харитонов "Бух и нал учетв программе 1С8"

  15. #15
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Вы как перенесли итоги?
    все документы снова перпровели
    или проводками?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  16. #16
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    Забивала заново, благо объем был маленький, из 7-ки (релиз 464) в 8-ку, я так поняла, нельзя перенести.

  17. #17
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    Нашла еще одну ошибку:
    У меня З\пл производственных - прямые расх, а ЕСН, ПФР, ФСС_НС- косвенные. Прямо в Д-те Отражение з/пл в учете исправила 20.01.1 на 20.02.2
    При закрытии месяца у меня почему-то не списывается сумма ЕСН, ПФР,ФСС_НС со счета 20.01.2 в дебе 90.08 (я так понимаю, что она должна списываться в полном объеме, это же косвенные расходы)

  18. #18
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Тогда есть несколько контрольных точек так сказать.
    1) смотрим ОСВ НУ в разрезе ПР и ВР, выясняем какие из них присутствуют неоправдано и устраняем.
    2) На счете 99.01.1 в Бу и в НУ (по всем трем разрезам) после закрытия месяца должна быть одинаковая сумма.
    (правда я не знаю как это при отсутствии ведения ПБУ 18/02 выглядит)

    В общем ведите ПБУ 18/02 в 8-ке это совсем просто.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  19. #19
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от lentochka
    Нашла еще одну ошибку:
    У меня З\пл производственных - прямые расх, а ЕСН, ПФР, ФСС_НС- косвенные. Прямо в Д-те Отражение з/пл в учете исправила 20.01.1 на 20.02.2
    При закрытии месяца у меня почему-то не списывается сумма ЕСН, ПФР,ФСС_НС со счета 20.01.2 в дебе 90.08 (я так понимаю, что она должна списываться в полном объеме, это же косвенные расходы)
    А закрытиемесяца с закрытие счетов косвенных расходов в НУ проведено?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  20. #20
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    ПР=0
    ВР=0
    Но как мне закрыть ЕСН, ПФР, ФСС_НС?, см. пост 17

  21. #21
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Документ Закрытие месяца должен все закрыть с галкой закрытие счетов косвенных расходов в НУ.
    И релиз вообще какой?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  22. #22
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    1С:Предприятие 8.0 (8.0.14.39)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.4.1)
    Документ Закрытие месяца должен все закрыть с галкой закрытие счетов косвенных расходов в НУ
    Галочка стоит и все суммы с 20.01.2, кроме суммы ЕСН, ПФР, ФСС_НС - списались.
    Т.О., у меня сальдо по 99.01 в БУ меньше, чем в НУ на сумму налога на прибыль и сумму ЕСН, ПФР. ФСС_НС.
    Налог на прибыль, как я понимаю. в налоговом учете не учитывается, т.о., у меня проблема именно в ЕСН, ПФР, ФСС_НС (1152,80)
    Повторюсь:
    У меня з/плата - прям расх, в НУ отнесены в Д20.01.1, При создании док-та Отражение з\пл в учете ЕСН,ПФР,ФСС_НС тоже относились на 20.01.1.
    Я вручную исправила 20.01.1 на 20.01.2 по проводкам, относящимся к начислению ЕСН, ПФР, ФСС_НС производственных рабочих.
    Смотрю анализ счета 20.01.2 за март - эти суммы туда попали, но вот в Д90.08 вместе с остальными косвенными они док-том Закрытие месяца не списались.

  23. #23
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    А у статей расходов соответствующих в справочнике стоит галка учитывать в НУ и вид расходов установлен?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  24. #24
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    Пробовала вручную списать суммы ЕСН, ПФР, ФСС_НС проводкой Д90.08 К20.01.2.
    Если после этого вновь провожу док-т Закрытие месяца - он мне сторнировочную запись выдает.
    Если не провожу после ручной записи Д90.08 К 20.01.2 вновь Закрытие месяца, он мне тоже какой-то косяк выдает - честно. не помню уже какой, так устала вчера.
    Посмотрела регистры нал. уч. - в них к прямым расходам отнесено только Мат. расх и Амортизация.
    Кстати. я НЗП вводила вручную, не пользуясь расчетом. Просто, если честно, не нашла. где можно сделать данный расчет.
    Может, в 8-ке, как в 7-ке (слышала про такую функцию, сама не видела) есть что-то типа перечня отнесения расходов к прямым.
    На каком этапе определяется данное отнесение, иили это только в конкретныъх док-тах можно сделать, путем исправления 20.01.1 на 20.01.2. как я и сделала?

  25. #25
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    У меня есть статья расходов Наименование: Оплата труда , вид расходов - Оплата труда, Распределение : НЕ ЕНВД.
    Где же эта галочка -
    галка учитывать в НУ

  26. #26
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    упс, эта галка только у прочих доходов и расходов.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  27. #27
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    В общем я посмотрел по коду. там без всяких условий все дебетовые обороты списываются.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  28. #28
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    В общем я посмотрел по коду. там без всяких условий все дебетовые обороты списываются.
    Извиняюсь, не поняла.
    Дебетовые обороты - имеется ввиду Д 20.01.2(косвенные)?
    Т.Е. они должны-таки списаться Закрытием месяца на 90.08?
    Самое обидное - найти несоответствие между 99.1 в НУ и БУ и так и не исправить его.

  29. #29
    Клерк Аватар для lentochka
    Регистрация
    01.11.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    128
    Конкретные вопросы:
    У меня прямые расходы:
    1. мат. расх.;
    2. З/плата;
    3. Амортизация
    В регистре прямых расходов должны быть: п. 1, п. 2, п. 3
    НО У меня там только п.1 и п. 3. - Это правильно?
    Регистр расчета НЗП соответственно содержит также только мат. расх и амортизацию, графа по з\плате пустая, но сумма НЗП. т.к. я ее ввела вручную верная.
    Как мне внести в прямые расходы з\плату, чтобы на в регистрах отражалась именно как прямые расходы, Как ЕСН, ПФР, ФСС_НС внести в состав косвенных расходов, чтобы они соответственно отражались в регистре косвенных расходов?

  30. #30
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А какое подразделение стоит на 20 счете при зарплате?
    Случаем не то что имеет знак АУП?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •