Кто знает...?на дискету ее надо скидыватьНет, для представления отчетности на магнитных носителях существует специальный формат.просто надо скопировать как екселевский документ
Кто знает...?на дискету ее надо скидыватьНет, для представления отчетности на магнитных носителях существует специальный формат.просто надо скопировать как екселевский документ
Андрюша! ЛО! !!!!1111111111111111111111111111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!Я в накауте!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ой,БУ-ША, кто здесь, где я...Что вызвало такую бурю эмоций?
Если серьёзно , то случайно промелькнувшая некая буква (ЛО её тоже заметила). Прямо по дядюшке Зигмунду получается!
Сама дЭвушка - я её уже прям полюбила! Удивительный наивный чистый ребёнок! Только бы не спугнуть (хотя о чём это я). Андрюшенька!Радость моя! Ты просто храбрый рыцарь! Не оставляй ЛО одну! Я на тебя надеюсь, гляжу с восхищением и любовью! Меня тут противная сынуля гонит из интернета, но я уже проплатила выделенку и скоро буду резвиться СКОКА захочю!Вот!
Девочки с восьмым марта всех
Как вы думаете почему может не заполняться второй листок декларации елси все остальные уже заполнены и сохранены
Это о какой декларации речь? НДС? так мы ее всю ручками заполняем ( во всяком случае у меня нет новой декларации в программе)
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Нет это уже декларация по прибыли, второй лист где должно автоматически заполняться скока в ФБ а скоко в субъекты.
В прибыли второй лист после сохранения первого не заполнится, надо сначала заполнить и сохранить все последующие (доходы, расходы, расчет самого налога..., а потом вернуться ко второму листу)
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
В том то вся и проблема, понимете, я уже все листы заполнила и сохранила, а он все равно не заполняется. Даже уже удаляла по новой заполняла и все равно ничего не меняется
А может у вас нет налога ни к уплате, ин к возмещению?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Нет конечно есть, заполнены строчки 250, 260, 270 ну и строчка 370 Или чего то еще надо заполнить
Дело в том что я уже заполняла декларацию по прибыли и такой проблемы не было
Да и не должно бы быть. А остальные листы заполнялись автоматически? Попробуйте еще раз. Создайте новый вариант при сохранении первого листа, потом внимательно выбирайте, чтобы при заполнении всех прочих листов - вариант был этот же.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Я вариант новый создала все равно не помогло, только вот он мне еще теперь в листе рассчет налога на прибыль, когда я нажимаю на любую строчку двойным щелчком пишет какую то ошибку с округление незнаете чего программа хочет случайно.
Даже предположить не могу. Попробуйте спросить на специализированном подфоруме "проблемы 1С".
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Ладно тогда я в третий раз попытаюсь все удалить и сделать заново
Добрый день, объясните пожалусто почему НДС с аванса от покупателя, попадает в балансе в дебеторскую задолженность, не понимаю кому же мы должны? Или нам кто должен?
Извините, если вмешиваюсь! Но меня не перестает беспокоить вопрос о возврате аванса покупателю. Просмотрев сообщения на эту тему, я поняла что мнения разделились. Так вот вопрос в следующем: если мы получили аванс от покупателя, а потом вернули аванс (на основании письма покупателя) как мне правильно это оформить, если всё это происходило в одном месяце?
Можно-ли сторнировать счёт-фактуру на аванс?
Или надо зачесть "возвращённый" НДС в книге покупок?
А если бы мы вернули аванс в следующем месяце изменился бы порядок учёта этого НДС?
Пожалуйста, подскажите!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)