×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861

    Расходы прошлого года в текущем.

    Добрый день.
    Как отразить расходы прошлого года документы по которым поступили в 17 году в бухгалтерском и налоговом учете ?
    это так, но так ли это?

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    расходы не превышают прибыль прошлого года?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    да не все норм.
    просто интересует правильное отражение их в НУ в БУ и в 1с.
    а то я по ходу немного не верно сделал за 16 год.
    это так, но так ли это?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2003
    Адрес
    Геленджик
    Сообщений
    571
    По счету 91.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    Цитата Сообщение от Невоспитанная Посмотреть сообщение
    По счету 91.
    в БУ на 91? а почему нельзя отнести к расходом по обычным видам?
    в НУ как?
    это так, но так ли это?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    так же если я делаю например корректировку реализации прошлого года к уменьшению как мне их отразить в БУ в НУ и в декларации по налогу на прибыль?
    это так, но так ли это?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как отразить расходы прошлого года документы по которым поступили в 17 году в бухгалтерском и налоговом учете ?
    В БУ на 91 (расходы прошлых лет), а в НУ в расходах по обычным видам деятельности.

    "К излишней уплате налога на прибыль организаций могут привести в том числе не учтенные в момент возникновения расходы.
    Осуществляя такой перерасчет, налогоплательщик отражает в составе соответствующей группы (вида) расходов (расходы на оплату труда, амортизация, внереализационные расходы и т.д.) отчетного (налогового) периода, в котором выявлена ошибка, сумму выявленного своевременно не учтенного расхода" (№03-03-06/1/148 от 13.04.10 письмо Минфина)

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    так же если я делаю например корректировку реализации прошлого года к уменьшению как мне их отразить в БУ в НУ и в декларации по налогу на прибыль?
    а в связи с чем корректировка реализации? Например,в случае возврата товара от покупателя, я делаю и БУ и НУ через 91 расходы прошлых лет, отражаю в 301 строке прил.2. Поясняю потом, конечно. В случае завышения облагаемых доходов, сделала бы, наверное, также, ссылаясь на абз.3 п. 1 ст.54 и на пп.1 п. 2 ст. 265

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    Цитата Сообщение от id12540596 Посмотреть сообщение
    "К излишней уплате налога на прибыль организаций могут привести в том числе не учтенные в момент возникновения расходы.
    Осуществляя такой перерасчет, налогоплательщик отражает в составе соответствующей группы (вида) расходов (расходы на оплату труда, амортизация, внереализационные расходы и т.д.) отчетного (налогового) периода, в котором выявлена ошибка, сумму выявленного своевременно не учтенного расхода" (№03-03-06/1/148 от 13.04.10 письмо Минфина)
    так. письмо от 10 года.
    Эти расходы должны же попасть в 400 строку декларации, а если их отразить как материальные то они и попадут в материальные в декларации.?
    Цитата Сообщение от id12540596 Посмотреть сообщение
    а в связи с чем корректировка реализации?
    ну уменьшение количества оказанных услуг например ТН сверили выяснили уменьшение.
    уменьшение через прочие в БУ 62-91 сторно? какая тут проводка не пойму.
    а в налоговом в 1 С их куда и как отнести чтобы они попали в 400 строку?
    Последний раз редактировалось ССГ; 20.07.2017 в 12:32.
    это так, но так ли это?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@
    Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме
    7.3. По строке 400 отражается корректировка налоговой базы при реализации налогоплательщиком предоставленного абзацем вторым пункта 1 статьи 54 Кодекса права перерасчета налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога."
    значит правильно сделать
    Цитата Сообщение от id12540596 Посмотреть сообщение
    и БУ и НУ через 91 расходы прошлых лет
    убытки прошлых лет, внереализационные расходы - потом из 200 строки руками сумму перенести в 400 стр.
    это так, но так ли это?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    расходы прошлого года документы по которым поступили в 17 году в бухгалтерском и налоговом учете ?
    ПМСМ, это не расходы прошлых лет, ошибочно не учтенные в свое время (строка 400 приложения № 2), а убытки (то есть расходы) прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем году (строка 301 Приложения № 2).

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    так. письмо от 10 года.
    Эти расходы должны же попасть в 400 строку декларации, а если их отразить как материальные то они и попадут в материальные в декларации.?

    ну уменьшение количества оказанных услуг например ТН сверили выяснили уменьшение.
    уменьшение через прочие в БУ 62-91 сторно? какая тут проводка не пойму.
    а в налоговом в 1 С их куда и как отнести чтобы они попали в 400 строку?
    В БУ не сторно, а на расходы отнести, Д91 К62, т.е. не доход уменьшить, а показать расход. Сторнировать прошлый год нельзя же. А в НУ, если я ставлю Д91 Прибыль (убытки) прошлых лет, автоматом в 301 попадает в НД. Думаю, руками, да. Стр. 400 автоматически не рассчитывается вроде бы.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    так. письмо от 10 года.
    Эти расходы должны же попасть в 400 строку декларации, а если их отразить как материальные то они и попадут в материальные в декларации.?
    Я бы в НУ сторно сделала, чтобы в 1С отразить в соответствующей группе увеличение расходов, а потом в декларации руками перенесла.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    ПМСМ, это не расходы прошлых лет, ошибочно не учтенные в свое время (строка 400 приложения № 2), а убытки (то есть расходы) прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем году (строка 301 Приложения № 2).
    если известен период возникновения затрат, т.е. в опоздавшем акте указана конкретная дата, то не рекомендуют же в 301 показывать. В старом порядке заполнения даже прописано было.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •