У нас освобождение по НДС по 145 ст. Подскажите, плз:
1) сдаем ежемесячно декларацию по НДС с заполненными только приложениями В и Г или чего-то еще заполняем?
2) откуда брать код операции в Приложении В
3) сумма в Приложении В в графе 5 "Сумма НДС, уплаченная по приобрет. товарам, но не подлежащая вычету" - это сумма из с/ф полученных????
Спасибо