ой,ну все правильно 12003, значит ставлю в стр 280 - 10800?? а в стр 070-5400? а их ставить положительной цифрой, либо с минусом? прошу прощения,если вопросы кажутся глупыми
ой,ну все правильно 12003, значит ставлю в стр 280 - 10800?? а в стр 070-5400? а их ставить положительной цифрой, либо с минусом? прошу прощения,если вопросы кажутся глупыми
С минусом ставить не надо
Поскажите пожалуйста, в декларации ип на усн (15%) в расходах учитывается сумма авансовых платежей по уплате единого налога?
Последний раз редактировалось Milana2010; 13.02.2011 в 22:29.
нетПоскажите пожалуйста, в декларации ип на усн (15%) в расходах учитывается сумма авансовых платежей по уплате единого налога?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Подскажите, пожалуйста, чего то заклинило меня - ООО на УСН 6% - налог уменьшается на 50% оплаты в фонды, только если он оплачен в том же периоде, то есть в 2010 году? мы открылись в октябре, до конца года взносы не заплатили, должны в фонды. На счет пришло 60 тыс.
То есть налоги к уплате:
60 000*0,06= 3 600 руб.
уменьшать его не на что. Правильно?
Если оплатили в фонды до подачи декларации, то можете уменьшить.
Поскажите пожалуйста на титульном листе есть поле
"Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю"
Далее ставим 1 (т.е. сам ИП), а ниже находятся Ф.И.О. Их нужно писать или нет?
Программ скачанная с сайта налоговой ставит там прочерки.
Вот поэтому и вопрос.
Подскажите пожалуйсто прочитала всю тему. Сделала, прошу проверки в правильности.
ИП, 15%, доходы-расходы, зарегистрировано 29.09.2010г. Деятельность началась только в октябре.
1 кв 0-00, полугодие 0-00, 9 мес 0-00;
взносы в ПФР оплачены в декабре и учтены в расходах.
210 - 79 367
220 - 76 718
030 - 0
040 - 0
050 - 0
060 - 0 (т.к. у меня 260<270)
070 - 0
090 - 793,67 (не могу понять округлять тут или нет, в декларации 79 367*1/100)
260 - 397
270 - 793,67
280 - 0
И еще хотелось бы уточнить код учета у ИП на 1 стр. декларации будет 120?
там где "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю" указывать дату сдачи декларации или 01.01.2011г., заранее спс?
Последний раз редактировалось Milana2010; 14.02.2011 в 11:56.
Не нужно ставить ФИО. Оно и так уже стоит.Далее ставим 1 (т.е. сам ИП), а ниже находятся Ф.И.О. Их нужно писать или нет?
Ведь в Порядке заполнения декларации все достаточно ясно написано про эту строку![]()
Milana2010, все налоги платятся в рублях. И декларация тоже заполняется в рублях. О чем на ней самой и написано
Все коды есть в порядке заполнения декларации
Уважаемая Над.К взносы в ПФ я платила с копейками. Если в декларации будут указаны копейки это ошибка, пожалуйста посмотрите мои расчеты интересует строка 060, верно ли я поставила прочерк, спс.
Milana2010, если бы было что-то непраивльно написано, я бы Вам написала.
Округляйте копейки и все будет нормально
Аноним, да, можете
у меня пришло в 4 кв 2010 года на счет 60 тыс. руб. я оплачу завтра взносы в ПФ и ФСС за сентябрь-декабрь 2010 - (начисляем зп 500 руб. в месяц ставка 0,1) 160 руб. страховая и 120 руб. накопительная в ПФ . ФСС - 4 руб.
Налог :
60 000*0,06=3 600
уменьшаем на сумму взносов, но не более 50% от налога
3 600 - 160 -120 -4 =3 317 руб. в платежку.
Правильно?
Над К., развейте мои сомнения пожалуйста по поводу кбк в декларации за 2010год (в примерах на которые у вас на сайте есть ссылка они другие):
УСН 15%
020 строка кбк: 182 1 05 01022 01 1000 110
080 строка кбк: 182 1 05 01030 01 0000 110.
моя ситуация: доход за 1 кв 2010г = 369100, В ПФ СВ уплачены 15 апреля, можно ли сумму авансового платежа УСН за 1 кв. уменьшить на 50%, прочитала всю ветку теперь сомневаюсь! Что поставить в стр. 030 декларации. Я ставлю 11073 р. Правильно?
Я не знаю Ваших данных за год, поэтому ничего сказать не могу. Если доходы только в 4 квартале были, тогда все верно
Да, там старые КБК. О чем висит предупреждение вверху. И даны ссылки на страницу, где есть КБК. У Вас вот минимальный налог неправильно написан. Не бывает в 14-й цифре нуля.
Можно. Если речь про УСН 6%
да УСН 6%. Можно еще вопросик в Письме ФНС РФ № ШС-17-3/210 от 12.05.2010 говорится что сумма налога по УСН может быть уменьшена только на те суммы СВ на ОПС, которые не только исчислены за этот же период времени, но и уплачены в этот период времени. После этого письма я думала суммы уплаты СВ апреля, июля, октября не учитываюся при расчете аванса за предид. кварталы! Я ошибалась всё это время???
ВОт букву В Вы откуда взяли? В письме такого не написаноно и уплачены в этот период времени.
хмм, и правда сама придумала!!! Значит можно эти суммы брать к вычету за предид. кварталы??? Извините, понимаю что подтупливаю, но я так долго была уверена что нельзя
![]()
Простите за настойчивость, но где у вас есть ссылка на новые кбк выходит следующее сообщение: Страница «УСН:Упрощенная система налогообложения» не найдена.
Над К., развейте мои сомнения пожалуйста по поводу кбк в декларации за 2010год (в примерах на которые у вас на сайте есть ссылка они другие):
УСН 15%
020 строка кбк: 182 1 05 01022 01 1000 110
080 строка кбк: 182 1 05 01030 01 1000 110. теперь вроде верно!?
Последний раз редактировалось Milana2010; 14.02.2011 в 13:53.
Подскажите пожалуйста! ИП Усн 6%
Дохода за 1кв 106 876, полгода 257 473, три квартала 409 493, год 633 493
заплатил обязательных взносов во 2м квартале 5196, и в 4м 6806,76
но, когда платил, налог за 2ой квартал я не уменьшал на 5196, а уменьшил на эту сумму налог за 3ий квартал. Можно было ли так делать? И в связи с этим, как верно заполнить декларацию?
1) Вариант
030 6413
040 15 448
050 24 570-5196= 19 374
060 6 633
260 38 010
280 12 003
2) Вариант
030 6413
040 15 448-5196 = 10 252
050 19 374
060 6 633
Второй вариант
Благодарю. Т.е. для налоговой это будет выглядеть как моя переплата во втором квартале, которую я потом выравнял в 3ем?
Да
Спасибо большое за ответы, не могу разобраться с ОКАТО (Республика Башкортостан, г.Уфа, ИФНС №33), при перечислении взносов я указывала ОКАТО 80401000000, а в письме кодов статистики указано 80401385000, что указывать в декларации (простите за глупые вопросы)?
Последний раз редактировалось Milana2010; 14.02.2011 в 14:22.
В декларации по налогу пишется Ваше ОКАТО. И налог с ним же платится
А в платежках на взносы пишется ОКАТО ПФ, а не ваше.
Т.е смотрю на письмо из кодов статистики и голову людям не морочу)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)