если заплатили в январе за декабрь 2004, заполяем стр. 010 Уплачено...? соответствено стр. 015 пустая?
если заплатили в январе за декабрь 2004, заполяем стр. 010 Уплачено...? соответствено стр. 015 пустая?
Крич, нет не правильно. Вы сдаете декларацию за 2004 год, а последний платеж пошел в 2005 году, вот вам и разница по 015 и 019 строкам.
Крич, успехов-)))
Последний раз редактировалось Shepelenko; 17.03.2005 в 17:10.
Спасибо Смущала фраза уплачено за расч. период., понятнее было бы в отчетном периоде.
Крич, да уж, ляпов хватает.
Shepelenko, не путайте человека. Причем так убедительно и "со знанием дела".
Крич, все правильно вы сказали
Сообщение от Крич
V. Порядок заполнения раздела 2.1. "Уплата платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование"
11. По строкам 010-014 страхователем указываются уплаченные суммы платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период:
по строке 010 в графах 3, 5, 6 - к суммам, начисленным и отраженным
в Разделе 2. в графе 6 по строкам 0200, 0300, 0400 соответственно; а по
строке 010 в графе 4 - к суммам, начисленным и отраженным по строке 0200
в графе 7 Раздела 2;
по строке 011 - к начисленным суммам, отраженным в графе 6 по
строкам 0210, 0310, 0410 соответственно и в графе 7 по строке 0210
Раздела 2;
в строках 012, 013, 014 - к начисленным суммам, отраженным в графе 6
по строкам 0220, 0230, 0240; 0320, 0330, 0340; 0420, 0430, 0440
соответственно и в графе 7 по строкам 0220-0240.
12. По строкам 015 - 019 в графе 3 отражается разница между суммами
платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,
начисленными за соответствующий период и отраженными как налоговый вычет
в налоговой декларации по единому социальному налогу, и суммами страховых
взносов, уплаченными за тот же период.
В графе 4 по строкам 015-019 страхователями, применяющими
специальные налоговые режимы и одновременно осуществляющими также виды
деятельности, облагаемые по общему налоговому режиму, указанная разница
определяется только по видам деятельности, облагаемым по общему
налоговому режиму.
Страхователями, применяющими только специальные налоговые режимы и
не уплачивающими единый социальный налог, строки 015-019 не заполняются.
Значения по строкам 015-019 определяются соответственно как:
стр. 015 гр. 3 (4) = стр. 0300 гр. 3 декларации по ЕСН -
стр. 010 гр. 3(4);
стр. 016 гр. 3 (4) = стр. 0310 гр. 3 декларации по ЕСН -
стр. 011 гр. 3 (4);
стр. 017 гр. 3 (4) = стр. 0320 гр. 3 декларации по ЕСН -
стр. 012 гр. 3(4);
стр. 018 гр. 3 (4) = стр. 0330 гр. 3 декларации по ЕСН -
стр. 013 гр. 3(4);
стр. 019 гр. 3 (4) = стр. 0340 гр. 3 декларации по ЕСН -
стр. 014 гр. 3(4).
В целях реализации абзаца четвертого пункта 3 статьи 243 Кодекса
учитывается положительная разница между начисленными и уплаченными
суммами страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
отражаемая по строкам 015-019.
А здесь нет ошибки ? Может, стр. 0300 гр. 6 ???стр. 015 гр. 3 (4) = стр. 0300 гр. 3 декларации по ЕСН -
стр. 010 гр. 3(4);
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Нет никакой ошибки, пардон. Я балда невнимательная )А здесь нет ошибки ? Может, стр. 0300 гр. 6
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Подскажите, что мне ставить в налоговой декларации по пенс. страх. в строке оплата то что мы оплатили в 2004 году или за 2004 год(т.е. оплата в январе за декабрь). Дело в том что у нас недавно был семинар, проведенный налоговой и сказали ставить и оплату января, а у меня почемуто сомнения на этот счет.
Подскажите, как заполнить раздел уплата: сколько заплатили взносов в указанном месяце или сколько взносов из начисленных за указанный месяц вообще уплатили?
А как заполнять в вот какой ситуации:
на начало года у нас переплата по страховой и накопительной части, в этом месяце июне мы можем заплатить меньше на сумму переплаты? и что ставить в отчет в раздел уплата взносов?
В разд. 2.1 нужно указать всю сумму уплаченных стр.взносов на ОПС за соответствующий отчетный период, т.е. если 11 июля 2005 года вы уплатили стр.взносы за июнь 2005 года, то эти платежи включите в разд.2.1.(расчет за полугодие 2005 года).Вы можете производить уплату до 15 июля 2005 года.Только если вы уплатили до этой даты всю сумму, которая причитается за полугодие 2005 г. стр.взносов, вы сможете показать налоговый вычет по стр.0300 разд.2 расчета по ЕСН.
Что касается переплаты, я считаю её нужно отразить в разд.2.1..
посоветуйте пожалуйста, я правильно понимаю порядок заполнения раздела 2.1 (уплата авансовых платежей).Если я заплатил до 15-го
платежи за июнь то в полугодовой отчет они попадают?
Аноним, да. Этот вопрос обсуждается здесь регулярно!![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)