×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Уточненные декларации по НДС и прибыли за прошлый период

    Всем привет!
    Мне надо откорректировать прошлый период, т.е. уменьшить выручку. У меня 1С.Бух.8.2. Я на основании реализации сделала корректировку реализации текущим периодом и корректирующий счет-фактуру. Сформировала книгу продаж за прошлый период с дополнительными листами. Сформировала корректирующую декларацию по НДС за прошлый период. Перезакрыла прошлый период. Но вот в декларации по прибыли суммы остались прежними. Подскажите, почему так получается.

    Ответить с цитированием
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    У Вас исправленный или корректировочный счф?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    У Вас исправленный или корректировочный счф?
    У меня корректировочный сч-фактура

  4. #4
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    уменьшить выручку
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    корректировочный сч-фактура
    Правильно ли я Вас поняла: Вы -продавец и корректировка стоимостных показателей счф была в сторону уменьшения.

  5. #5
    Клерк Аватар для yulietta
    Регистрация
    26.03.2012
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня корректировочный сч-фактура
    Извните! Это я вопрос задавала.

  6. #6
    Клерк Аватар для yulietta
    Регистрация
    26.03.2012
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    43
    Пардон! не туда перескочила, не претендую.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Да, вы правильно поняли, я продавец и сче-ф на уменьшение суммы.

  8. #8
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Вам нужно зарегистрировать корректировочный счф в книге покупок на сумму разницы на дату составления корректировочного счф. (п.13 ст 171 НК + п.10 ст. 172 НК).

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Я так и сделала. С корректирующей декларацией по НДС у меня вопросов нет. Вопрос в корректирующей декларации по прибыли, сумма прибыли и соответственно налога на прибыль не меняются. Так же не должно быть!!! Может галочку какую-то надо поставить или еще что-то?

  10. #10
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Может галочку
    В поле "корректировать" нужно, чтобы было помечено "НДС, бухгалтерский и налоговый учет".

    Выше Вы написали, что
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сделала корректировку реализации текущим периодом и корректирующий счет-фактуру.
    А почему Вы уточняете декларации за предыдущий период? Даже если корректировочный счф и первоначальный выставлены в разные налоговые периоды, подача уточнённой декларации не требуется. Все корректировки отражаются в текущем периоде.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Я тоже так полагала, что если корректирую текущим периодом, то уточнять прошлый период не надо. Но аудитор сказал, что однозначно надо подавать корректирующие декларации.

  12. #12
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но аудитор сказал, что однозначно надо подавать корректирующие декларации.
    А на что сослался?

    По НДС права на вычет НДС с суммы корректировки у поставщика до выставления корректировочного счф нет.
    По налогу на прибыль занижения налоговой базы нет, и можно воспользоваться положением п.1 ст.54 НК

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    г. Красноярск
    Сообщений
    247
    У меня ситуация аналогичная автору темы: реализация была в ноябре 2013, по дополнительному соглашению к договору в мае 2014 года покупателю уменьшили цену на поставленное оборудование. В 1С (у меня бухгалтерия 8.2) сделал корректировку реализации. Корректировочный счет-фактура датирован 30 мая, этот счет-фактура попал в декларацию по НДС за 2 квартал 2014, при этом 1С корректировку реализации сделала 31.12.2013 года. Не могу сообразить, нужно декларацию по прибыли подавать уточненную за 2013 год или данную корректировку учитывать в полугодии 2014 года.
    С уважением, Начинающий бух

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •