×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    209

    Вопрос Давальческое сырье

    Доброго времени суток всем клеркам! Подскажите, кто может!!!
    Поставщик предоставил договор купли-продажи с оплатой по мере реализации. Предмет договора ткани, которые являются давальческим сырьем, остальные материалы покуаем - передаем их в ателье, а далее получаем готовую продукцию. Вопросы:
    1. Правильный ли мы договор будем заключать, может быть это должен быть договор комиссии или договор поставки или ????
    2. Каие проводки должны быть:
    Дт 003 - поступление материалов или
    Дт 10.1 - Кт 60 - поступление
    Дт 19 - Кт 60 сумма НДС
    А как передавать в переработку и списывать затраты, если будет счет 003?
    И еще, есть ли в 1С Бухгалтерия 7.7 документы, которые работают с забалансовыми счетами или все вручную (поступление - передача материалов).
    Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Не понятно, вы их покупаете или получаете в переработку?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    209
    Мы их покупаем, а далее отдаем в переработку.

  4. #4
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Мы их покупаем
    значит:
    Дт 10.1 - Кт 60 - поступление
    Дт 19 - Кт 60 сумма НДС
    003 будет не у вас, а у того, кому вы это сырье отдадите.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    209
    А есть еще материалы, которые мы получаем и передаем в переработку на сторону. Оплата за эти материалы будет позже.

  6. #6
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    А есть еще материалы, которые мы получаем и передаем в переработку на сторону
    Получаете как? В собственность? Тогда и здесь
    Дт 10.1 - Кт 60 - поступление
    Дт 19 - Кт 60 сумма НДС
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    209
    ЛО Если мы материалы покупаем , то Дт 10.7 - Кт 10.1, а если Дт 003, то как его передать на сторону. Какие проводки?

  8. #8
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    если Дт 003, то как его передать на сторону. Какие проводки
    Сначала объясните, откуда у вас возьмется Д 003. Вы сами получаете сырье в переработку?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    209
    Знаете, как то я запуталась. С производством никогда не работала, поэтому чего то не понимаю. У одного поставщика взяли ткани без оплаты (оплачивать им будем по мере реализации их тканей). У другого фурнитуру купили-оплатили. Потом все это предеали на сторону в переработку. Далее от них получаем готовую продукцию, а потом эту продукцию будем продавть.
    Какие проводки в этом случае.
    Может это очень длинное письмо, но спасибо, что прочитали.

  10. #10
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    В вашем случае оплата роли не играет (разве что у вас в договоре предусмотрен переход права собственности на приобретаемые ткани на момент их оплаты, но это частный случай, его мы рассматривать не будем пока). Поэтому считаем, что вы материалы (ткани, фурнитуру и т.д.) купили и это все ваше, то есть числиться на 10.1. Отдали в переработку
    Дт 10.7 - Кт 10.1
    . Получили из переработки Д 20 К 10, услуги по переработке Д 20 К 60, готовая продукция Д 43 К 20.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    209
    А 1С Бухгалтерия 7.70 не делает Д43 К20, а делает Д43 К40, а по закрытию месяца Д40 К20, или лучше Д43 К20

  12. #12
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    лучше Д43 К20
    да не лучше и не хуже. Здесь 40 как промежуточный, я его просто пропустила
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •