Доброго времени суток всем клеркам! Подскажите, кто может!!!
Поставщик предоставил договор купли-продажи с оплатой по мере реализации. Предмет договора ткани, которые являются давальческим сырьем, остальные материалы покуаем - передаем их в ателье, а далее получаем готовую продукцию. Вопросы:
1. Правильный ли мы договор будем заключать, может быть это должен быть договор комиссии или договор поставки или ????
2. Каие проводки должны быть:
Дт 003 - поступление материалов или
Дт 10.1 - Кт 60 - поступление
Дт 19 - Кт 60 сумма НДС
А как передавать в переработку и списывать затраты, если будет счет 003?
И еще, есть ли в 1С Бухгалтерия 7.7 документы, которые работают с забалансовыми счетами или все вручную (поступление - передача материалов).
Заранее спасибо!![]()