Добрый день! У меня такой вопрос. У нас договор с покупателем на поставку продукции. Отгрузку мы производим без предварительной оплаты. Когда мы покупаем полуфабрикаты для изготовления своей продукции, директор тут же выписывает счет на оплату. Пока идет обработка этих полуфабрикатов покупатель должен оплатить, но на деле этого происходит редко. Обычно через месяц. При перечислении денег в платежке они указывают не № накл. по которой отгрузка, а номер выписанного счета. Вчера поступили деньги по счетам по которым накл. не выписаны. Будет ли это авансом по НДС, если они не оплатили еще февральские накладные. Продукция отпущенная по всем накладным одинаковая, кол-во разное.