×
×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328

    сч 97 применяют НКО??

    Скажите имею ли я право отнести часть расходов (потому что часть уже оплачена по целевой смете, за свет, например счет на 8 000 тыс, а оплачено только 5 000 тыс) которые я знаю,что точно будут оплачиваться по смете из целевых средств, но только в следующем квартале?????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Экаунтер
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    781
    Насколько я поняла, проводки должны быть такие:
    Дт 86 Кт 60 8000 - сумма счеа за свет
    Дт 60 Кт 51 - 5000 оплачено
    Итого на 60 счете остается задолженность в сумме 3000 руб. Никакого 97 счета здесь не возникает.

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Согласна с Экаунтер

  4. #4
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    у меня такие

    26-60 8 000
    60-51 5 000
    86-26 5 000 смета
    а куда 3 000 с 26 ,у меня так во втором квартале было,
    я сделал атак

    97-26 3 000 правильно?

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Я б на 86 повесила.

  6. #6
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    я сомневалась по поводу этого ...надо было бы раньше спосить...было много трудностей с прибылью из за этого!

    я тоже так хотела н а86 , но не знала!

    а какой проводкой? 86-26 ?

    я повесила на 97 это ошибка или нет?

  7. #7
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    Экаунтер а почему 86-60 так разве тоже так можно , я всегда все расходы на 26 сч сажаю)

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    а почему 86-60
    Не криминал. Можно и так.

  9. #9
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    а про 97 счет? так можно? как я сделала?
    Последний раз редактировалось Таня 27; 24.08.2006 в 13:13.

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Можно, если уж Вам так хочется. Только все это должно быть прописано в Вашей учетной политике. А не так - сегодня захотел, сюда повесил, завтра вдруг сделал по другому.

  11. #11
    Клерк Аватар для Экаунтер
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    781
    А с чего вдруг у Вас будет 97 счет? Счет 97 используется для отражения расходов в будущем. У Вас же расход возник сейчас и не имеет отношения к будущим периодам. То, что Вы не оплатили счет не означает, что у Вас расходы возникнут тогда, когда Вы его оплатите.

  12. #12
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Экаунтер
    Итого на 60 счете остается задолженность в сумме 3000 руб. Никакого 97 счета здесь не возникает.
    В подобных случаях я предпочитаю скидывать эти средства на сч. 76 (для большей наглдности о задлолженности).
    Со сч. 97 не согласен, т.к. организация не произвела затрат в отчётном периоде. А наоборот, имеет задолженность перед поставщиком. услуг.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  13. #13
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Должен поправиться. Правильнее:
    организация не оплатила затраты в отчётном периоде.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  14. #14
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    zas77
    но можно все так оставить ,а потом уж не будутак больше делать!!! ????

  15. #15
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Таня 27
    zas77, но можно все так оставить ,а потом уж не буду так больше делать!!! ????
    Не криминал. Всё равно, в следующем отчётном периоде этот сч. закроется

    А, потом, я не эксперт и, даже, не профи. Я, только, высказываю своё личное понимание бухучёта.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2006
    Адрес
    Волгоградская область
    Сообщений
    123
    97 здесь не причем. На 76 отражайте.

  17. #17
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    Баян, и каким образом?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2005
    Сообщений
    103
    Я отражаю все расходы, которые понесла организация, но пока их не оплатила на сч.97. Т.е. есть услуги за счет, связь, аренду и т.д., например, за июль. Оплаты поставщикам пока не было. Смета пока не подписана. Бух.учет по начислению. Если отражать на сч.86, то этот счет будет дебетовый. Поэтому выбираю меньшее из двух зол. отношу все такие расходы на сч.97 и после утверждения сметы списываю на сч.86. Если смета подписана и утверждена, но нет перечисления, то
    начисляю пожертования и списываю затраты сразу. Остается только задолженность за жертвователем.

  19. #19
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    я делаю точно также....спасибо)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •