Помогите, пожалуйста, новичку! Поставщик представил документы прошлого квартала в июле (акт о вып.услугах и сч-ф). Дата, естественно, июнем месяцем. Что делать?
Помогите, пожалуйста, новичку! Поставщик представил документы прошлого квартала в июле (акт о вып.услугах и сч-ф). Дата, естественно, июнем месяцем. Что делать?
Как вариант зарегистрировать эти документы в регистрации входящих документов июлем.
Либо куча уточненных деклараций![]()
А просто отразить в учете документы в июле нельзя? без всяких регистраций
И правильно ли, если я учту услугу, датированную июнем, в июле месяце? Может быть, указать дату подписания акта с нашей стороны июлем? Помогите, плиз...
А вы что ужк сдали декларацию?Сообщение от Surprising
У меня тоже была такая ситуация, перездавать мы ничего не стали, а на полученных документах написали "Получены....(конкретная дата)" поставили печать и подпись глав.бухгалтера... Вот только было это в середине квартала и на прибыль не повлияло. А баланс перездавать ой как не хочется![]()
По закону - он и не может пересдаваться. Нет такого понятия как "уточненный баланс". Уточненки - только декларации по налогам.Сообщение от Anechka@
Как правильно - Солнышко 2006 уже написала. Если на документах стоит июнь месяц (акт и СФ) - в БУ внести июлем, но пересдать декларации по прибыли и НДС.
На будущее, если Вы новичок, позвольте дать крохотный совет: если у Вас не очень много контрагентов, по завершении квартала стоит обзвонить тех из них, сальдо расчетов с которыми "зависло" на конец периода, и уточнить, какими датами от них придут документы (а еще лучше - попросить прислать эти документы по факсу). Избежите кучи уточненок.![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)