×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16

    Закрытие месяца

    Здравствуйте!
    Мы только что купили 1С 8.0. И никак сами не можем разобраться как с ней работать.
    Подскажите плиз, мы сделали приход и расход. Строим баланс, а там ничего нет.
    Наверно, надо как то закрыть месяц? Как это сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >И никак сами не можем разобраться как с ней работать.
    Может на курсы надо сначала было сходить, прежде чем
    >Мы только что купили 1С 8.0.
    ?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Огромное спасибо! Надо же, нам самим это в голову не пришло...

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А Вам здесь краткий (листов на 50) курс работы с 1С 8.0 дистанционно препадать?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Документ «Расчет себестоимости выпуска»
    Документ выполняет регламентную процедуру закрытия месяца. Функции документа:
    расчет фактической себестоимости продукции и ее списание по направлениям расхода;
    списание материалов и полуфабрикатов из незавершенного производства;
    распределение и списание общепроизводственных, общехозяйственных расходов, расходов по браку в производстве.
    Особенности проведения документа
    Процедура закрытия месяца состоит из следующих этапов:
    распределение материалов и продукции по переделам;
    списание прямых затрат последовательно по каждому переделу (или подразделению):
    списание стоимости материальных и прочих затрат из незавершенного производства, исходя из данных о количестве прямых затратах на выпуск;
    включение стоимости прямых затрат в выпуск продукции и формирование стоимости партий (отклонений) и услуг по прямым затратам;
    формирование стоимости выпуска по направлениям выпуска;
    досписание партий;
    распределение косвенных затрат по переделам (общехозяйственные, общепроизводственные затраты, брак в производстве):
    распределение на выпуск и незавершенное производство;
    для каждого передела последовательно:
    списание косвенных затрат в незавершенное производство;
    распределение косвенных затрат на выпуск продукции по выбранной базе распределения;
    распределение косвенных затрат по разрезу выпуска на направления выпуска.
    При закрытии очередного передела по прямым затратам стоимости партий получают приращения – отклонения фактическую себестоимости выпуска этого передела от предварительно сформированной. Затем стоимость партий снова досписывается на затраты. Закрывается следующий передел.
    При распределении себестоимости в части постоянных затрат из базы распределения на последнем переделе исключается то количество выпуска, которое списано на постоянные затраты.
    После распределения общехозяйственных, общепроизводственных расходов и расходов по браку в производстве на выпуск продукции и незавершенное производство выполняется списание коммерческих расходов.

    А вообще нужно настроить план и контороль выполнения регламентных операций и сходить на курсы обязательно

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Именно за этим и обратилась, но можно и по электронной почте

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Спасибо за помощь!
    Мы обязательно пойдем на курсы, просто когда требуют, чтобы все было сделано ещё "вчера", то курсов не дождаться.

  8. #8
    я еще не волшебник...
    Регистрация
    06.09.2005
    Сообщений
    149
    А у меня другая проблема с закрытием -
    в месяце было две операции - формирование уставного капитала и списание средств за оформление чековой книжки. При закрытии месяца мне тут же насчитали условный налог...Что это такое?
    Никто не просветит?

    Спасибо!

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >формирование уставного капитала
    Поподробнее: как, что и чем?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    типовая операция - формирование складочного капитала, затем - перевод денег на р/с в связи с его открытием
    затем списание с р/с средств за чековую книжку
    в результате - условно принятый налог....

  11. #11
    Аноним
    Гость
    это Радуга, только не вошедшая на форум...

  12. #12
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Проводки в студию.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    Проводки в студию.
    А мне нравится ваш тип общения!

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    [QUOTE=Аноним]Документ «Расчет себестоимости выпуска»

    Спасибо!
    Супер!
    Получилось!

    А у вас тут все такие добрые?

  15. #15
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >А у вас тут все такие добрые?
    Не всегда. Я иногда пытаюсь по доброму, но выходит как попытка контакта слепого с глухим....

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    >А у вас тут все такие добрые?
    Не всегда. Я иногда пытаюсь по доброму, но выходит как попытка контакта слепого с глухим....
    От вас я вообще в ПООЛном восторге!
    Я аж ещё чуть-чуть и влюблюсь!

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Я прошу прощения, если пишу или говорю что-то не так, просто я здесь первый раз.

    У меня такой вопрос: У нас готовая продукция (по управленческому учету) считается на складе с НДС, а программа в бухгалтерский баланс разделяет НДС. Как от этого уйти?

  18. #18
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от Елена_1C 8.0
    Я прошу прощения, если пишу или говорю что-то не так, просто я здесь первый раз.

    У меня такой вопрос: У нас готовая продукция (по управленческому учету) считается на складе с НДС, а программа в бухгалтерский баланс разделяет НДС. Как от этого уйти?
    А за чем?
    Вы пытаетесь БУ поличить или что?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Цитата Сообщение от Елена_1C 8.0
    Я прошу прощения, если пишу или говорю что-то не так, просто я здесь первый раз.

    У меня такой вопрос: У нас готовая продукция (по управленческому учету) считается на складе с НДС, а программа в бухгалтерский баланс разделяет НДС. Как от этого уйти?
    Елена, управленческие настройки не имеют отношения к регламентированному учету, отражением которого является Баланс.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •