Скажите пожалуйста,фирма открылась в апреле 2006. в штате один директор. за апрель оборотов не было з/п не начислялась. за май начислена з/п без вычетов. Т.е. оклад 1500*13%=195 выдано 1305.
Правильно было бы (1500-400(код103)-600(код101))*13%=65 к выдаче 1435. Можно ли сделать так что заявление на вычеты написано с июня и с этого месяца начислять правильно? или доначислить за май и по подоходному указать переплату?