×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1

    Что-то я затормозил... ОС на УСН, оплаченные сторонней организаацией...

    Ситуация: ООО-1 на УСН необходимы ОС... Но у него есть договор займа с ООО-2, по которому происходит оплата этих самых ОС... ООО-1 принимает ОС, но признавать к расходам сможет только когда погасит задолженность за них перед ООО-2... Никак не соображу каким образом можно все это дело провести в 1С УСН, чтобы все корректно отразилось...

    Подтолкните, плз...
    Поделиться с друзьями
    С уважением...

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Горячев, что-то не поняла. За ООО-1 ОС оплатила ООО-2 в рамках договора займа? Или ООО-1 просто взяла заём у ООО-2?

  3. #3
    Так оно и есть... Есть договор займа... Время от времени от ООО-1 поступает письмо в ООО-2 оплатить то-то и то-то в счет этого договора... ООО-2 оплачивает, указывая в пп, что платеж произведен за то-то и то-то за ООО-1...
    Надеюсь понятно написал?..
    С уважением...

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    лучше б деньгами давали Потому как в этом случае точно понятно - оплатил ОС, даже из заемных средств, поставил в расходы. А тут зацепка для придирок налоговой Хотя я бы поставила

  5. #5
    Понятно, что лучше бы деньгами... , но... увы... хоть так...
    В расходы, думаю, поставим только когда расчитаемся с должником (думаю, так будет правильнее, если ошибаюсь - поправьте... )
    Кстати, а может сразу поставить?.. Даже не задумывался... Вы меня натолкнули на некторорые мысли... Хотя мнения на этот счет интересуют...
    Изначально вопрос был в том, как отразить в программе, чтобы аналитика не слетела...
    С уважением...

  6. #6
    мда... что-то ответов море...
    ау-у!... Клерки!... Не дайте погибнуть бестолковым!...
    Поможите кто-чем может...
    С уважением...

  7. #7
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    А что у вас не получается? В данный момент в программе у вас ОС как неоплаченные, в расход не попадают. Как раз как вы и хотите, или нет?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2006
    Сообщений
    1
    Дт 60 (ПОставщик ОС) Кт 66 (Заимодавец)-ручная проводка на сумму ОС.

    Оприходование ОС-обычными документами из программы: Поступление ОС и Введение в эксплуатацию.

    Расчеты с заимодавцем - см.договор-наличными или б/н.

  9. #9
    ЛО, на днях планируем рассчитаться с кредитом поэтому и вопрос...
    С уважением...

  10. #10
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    ЛО, на днях планируем рассчитаться с кредитом поэтому и вопрос...
    Рассчитаетесь - вносите оплату на закладке "Налоговый учет".

    Не вижу проблемы.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Поступление ОС, Ввод, оплата, а в расход не встает при УСН. Почему?

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Откуда нам знать почему? Вы не указали ни программу, ни конфигурацию, ни документы, которыми Вы вводите это ОС.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •