×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2005
    Сообщений
    74

    Вопрос НДС при общей системе и ЕНВД

    Народ, помогите , пожалуйста,разобраться.
    Наше предприятие занимается оптовой торговлей, с этого года на складах появилась рпродажа в розницу( ЕНВД). Товар от поставщиков приходуется на оптовый склад. НДС к возмещению по всему товару. При продаже в розницу в с/сть товара включается НДС, который по моему разумению должен быть восстановлен .Какие бы Вы Сделали проводки?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    БУХ_алтер
    Гость
    91 68

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2005
    Сообщений
    74
    Почему 91? Я думаю, что ндс, который пошел на возмещение, должен вернуться в стоимость товара. 41 68.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2005
    Сообщений
    187
    Теоретически - Д68 К19 на красное, Д41 К19 (т.к. НДС восстанавливается), но на практике это сложно, поэтому преимущественно - Д44(ЕНВД) К19(ЕНВД)

  5. #5
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    41(розница) - 68. Самое простое. 19 счета не будет, т.к. весь НДС зачтен и вообще нечего марать 19 счет (он обычно завязан на с/ф поставщика)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2005
    Сообщений
    74
    41(розница) - 68. Самое простое. 19 счета не будет, т.к. весь НДС зачтен и вообще нечего марать 19 счет (он обычно завязан на с/ф поставщика)
    Я , в-общем,склоняюсь к тому, что 41( но не розница , а основной склад, т. к. в розницу товар списывается уже с НДС, т. е 41 склад уменьшился на включенный в с/сть ЕНВДшного товара НДС и к 68-записью книгой продаж.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2005
    Сообщений
    187
    41(розница) - 68. Самое простое.
    Откройте мне тайну, как в товар, который на остатках числится без НДС при реализации запихать НДС? Т.е. я понимаю, что проводку сделать можно, увеличив 41 счет на 18(20)%, но в сам то товар НДС не попадет? Т.е. 19 счет с привязкой к счетам-фактурам не нравится, а 41 с номенклатурой - нормально? Мы ведем 19 субсчет ЕНВД без аналитики по с/ф, делаем запись в книге покупок на общую сумму восстановленного НДС, и у нас 19 прекрасно идет с книгой покупок. А если это делать через 68 - отражать в книге продаж?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2005
    Сообщений
    74
    как в товар, который на остатках числится без НДС при реализации запихать НДС?
    У нас товар весь приходуется с НДС, и при реализации ЕНВД . ( В 1.С документом "Продажа в розницу "ЕНВД) НДС включается в себестоимость.А как вы определяете общую сумму восстановленного НДС?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2005
    Сообщений
    187
    У нас товар весь приходуется с НДС
    в смысле Д41 К60, без 19?
    Мы: Д41(товар в опте) К60 приходуем товар, Д19 К 60 выделяем НДС, т.е. в момент прихода берем весь НДС к вычету. По окончании месяца для товаров, реализованных на ЕНВД Д41(товар в рознице) К41(товар в опте),
    Д44(расходы на ЕНВД) К19(НДС восстановленный по ЕНВД).
    А как вы определяете общую сумму восстановленного НДС?
    Себестоимость реализации по ЕНВД по ценам в опте умножаем на 18 или 20 процентов. (Т.е. Д90(ЕНВД) К41(товар в опте) * 18%)

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2005
    Сообщений
    74
    Rioki, я имею ввиду с выделением НДС.
    Вобщем, ситуация такая же.Только вот С к 19 как -то не совсем ясно.Он же будет болтаться сам по себе.Или Вы восстанавливаете по счетам -фактурам?А потом, мало того, что мы восстановили НДС,нужно же его к уплате К 68 показать.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2005
    Сообщений
    187
    Rioki, я имею ввиду с выделением НДС.
    тогда не поняла, как он у Вас на остатках с НДС, если Вы НДС на 19 выделили? По поводу болтающегося 19: мы тоже долго делали проводку Д41 К41, Д44 К68, но тогда НДС по книге покупок никак не проходит. Сейчас Д44 К19, Д68 К19 на красное без привязки к с/ф. Т.е. приходуем Д19 (привязка по с/ф), закрываем его Д68 К19 с привязкой по с/ф. Затем при восстановлении Д68 К19(субсчет ЕНВД) на красное, Д44 К19 (субсчет ЕНВД) - восстановлен НДС, ничего не висит. Да, это тоже не совсем корректно, но лучше чем через 68. Использование 68 подразумевает начисление НДС, а у нас восстановление .

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2004
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    198
    Разрешите цитатой из нашей учетной политики. Сразу дополню-были проверки по НДС, проблем не было. Цитата "В связи с невозможности предсказания, в разрезе какого вида деятельности будут реализованы приобретаемые товары с целью дальнейшей перепродажи, раздельный учет в целях исчисления НДС в организации устанавливается следующим образом:
     При поступлении товара или услуги (основного средства, материалов), НДС, указанный в счет-фактуре продавца определяется как «входящий».
     Ежемесячно, на основании записей в книгу покупок определяется налог, подлежащего вычету отдельно по товару и отдельно по расходам, подлежащих распределению.
     Налог по товару распределяется следующим образом:
    Определяется процентное отношение себестоимости реализованных товаров в разрезе различных видов деятельности к общей себестоимости реализации от обоих видов деятельности.
    Далее процент себестоимости товаров, реализованных в разрезе деятельности, облагаемой ЕНВД, умножается на сумму налога, определенного на основании записей в книге покупок только в разрезе поставщиков товара.
    Таким образом, на основании расчетов, получаем сумму НДС, не подлежащую вычету и необходимую на отнесение на себестоимость товаров, реализованных в разрезе деятельности, облагаемой ЕНВД.
    Все расчеты отражаются в бухгалтерской справке, и на ее основании делается запись в книгу покупок со знаком «-» на сумму НДС, не подлежащего вычету.
    • Налог по услугам, материалам, основным средствам, расходы по которым подлежат распределению на виды деятельности определяется следующим образом:
    Определяется процентное отношение выручки от реализации товаров в разрезе различных видов деятельности к общему объему выручки от реализации от обоих видов деятельности.
    Далее процент выручки от товаров, реализованных в разрезе деятельности, облагаемой ЕНВД, умножается на сумму налога, определенного на основании записей в книге покупок только в разрезе поставщиков услуг, материалов, основных средств, расходы по которым подлежат распределению между видами деятельности.
    Таким образом, на основании расчетов, получаем сумму НДС, не подлежащую вычету и необходимую на отнесение на расходы по виду деятельности, облагаемой ЕНВД.
    Все расчеты отражаются в бухгалтерской справке, и на ее основании делается запись в книгу покупок со знаком «-» на сумму НДС, не подлежащего вычету.
    • Налог по услугам, материалам, основным средствам, расходы по которым можно прямо отнести на виды деятельности определяется следующим образом:
    Налог по расходам, прямо относящимся на деятельность, облагаемой НДС подлежит вычету на основании гл.21 НК РФ
    Налог по расходам, прямо относящимся на деятельность, облагаемой ЕНВД, не подлежит вычету на основании гл.26.3 НК РФ
    Проводки: Д.41.2 товары в рознице К 68.2 НДС "Учтен НДС в с/с товаров"
    Д.90/субсчет выберите сами К68.2 НДС "Списан НДС по услугам, приходящихся на деят-ть, обл.ЕНВД"

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2005
    Сообщений
    187
    accountant spb,
    Все расчеты отражаются в бухгалтерской справке, и на ее основании делается запись в книгу покупок со знаком «-» на сумму НДС, не подлежащего вычету.
    и
    Проводки: Д.41.2 товары в рознице К 68.2 НДС "Учтен НДС в с/с товаров"
    - книга покупок не идет с 19 счетом?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2004
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Rioki
    accountant spb, и - книга покупок не идет с 19 счетом?
    Идет, НДС разделяю только после того, как сумма со сч.19 попадает на сч.68.2 Т.е. разделяется пропорционально только зачетная сумма.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2005
    Сообщений
    74
    Спасибо большое всем,разобрались с проводками и все автоматизировали.

  16. #16
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    А как быть если зачли НДС по приобретнным товарам в одном периоде а восстановить его необходимо в другом периоде?

  17. #17
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Ответ в самом вопросе:
    восстановить его необходимо в другом периоде

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •