То вроде все понятно, то полнейшая каша в голове. Учет вручную.
Получили предоплату, например 40000, в т.ч. НДС 6101-69, выписываем сч-ф на аванс, она заносится в книгу продаж, далее отгрузка, но на 7500, в т.ч. НДС 1144-07, тоже сч-ф, тоже в книгу продаж и она же на 7500, в т.ч НДС 1144-07 в книгу покупок. Правильно?
В итоге 1144-07 попадает в 20 строку декларации, она же в 250, а 6101-69 в 120.
Если отбросить других покупателей, то получается, что к оплате 6101-69, т.е. НДС с аванса, а как же зачет, голова к вечеру плохо уже соображает.
Второй вопрос: если отгрузка по этому покупателю в следующем месяце будет более 32500, т.е. 40000-7500, например 35000, то как это зарегистрировать в книге покупок след. месяца? подложить сч-ф на 35000, в т.ч. НДС, но написать "частично" в размере 32500 в т.ч. НДС?
Help!