×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2005
    Сообщений
    485

    Порядок ведения раздельного учета

    Господа, подскажите пожалуйста, кто отражал у себя в Учетной политике для целей налогообложения порядок ведения раздельного учета, что именно нужно там писать и как это должно выглядеть? Я что должна написать формулу, по которой веду раздельный учет? А как быть с порядком регистрации в книгах покупок счетов-фактур в случае приобретения товаров (работ, услуг), оформленных одним счетом-фактурой, но использованных в операциях как облагаемых НДС, так и не облагаемых НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    "Эх.. тЯжелая это работа, из болота тащить …"
    Раздельный учет по какому поводу?
    Что от чего отделять собираетесь?
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2005
    Сообщений
    485
    Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых НДС операций

  4. #4
    user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Так и делите, то, что идет в облагаемую НДС на 19-й счет, то, что по не облагаемой деятельности НДС включаете в стоимость товара, если услуга на расходы списываете с НДС, конечно, это нужно закрепить в УП делается это одним предложением в разделе НДС, что: осуществляя облагаемую НДС-ом деятельность и не облагаемую, учет НДС-а ведете раздельно. Нужно будет четко понимать, по какому поводу осуществлены затраты, т. е. в процессе отражения по счетам, вам нужно будет безошибочно определить какой расход идет в общую систему какой по ЕНВД (или УСН) и какой нужно будет распределять. Страшного не чего нет, но по первому времени нужно будет быть повнимательней, потому что исправлять – смерти подобно.
    По поводу книги покупок, регистрируете понятно дело все счет фактуры, но те которые пошли по не облагаемой в столбце "НДС" суммы не указываете, в конечном итоге у вас книга продаж – книга покупок = НДС к уплате в бюджет, тут ошибок не должно быть.
    Раздельный учет красиво и не сложно позволяет вести да же 1С типовая. (Позволяет перемещать товары между двумя видами налоговой системы вытягивая НДС, т. е. приняли товар с НДСом а потом решили продать по общему режиму нужно найти НДС и сч.-фактуру по которой пришел товар - 1С находит, нужно потратить будет время на "разобраться")
    Удачи.
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2005
    Сообщений
    485
    Да схему то такого учета я понимаю, но вот как это в учетной политике написать покрасивее, я и прошу привести пример как это у Вас сформулировано.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Будьте добры, подскажите, как вести книгу покупок "по отгрузке"?
    Допусим...в марте приходят счета-фактуры за январь и февраль, правильно ли их включать в книгу покупок в марте...или делать уточненки за предыдущие месяцы?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023
    Nibelunga, Мне добрые люди с клерка в свое время прислали - могу поделиться с Вами. Надо бы подредактировать, правда. оставьте свое мыло.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023
    все, вроде отправила.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2005
    Сообщений
    485
    Агаточка, все получила. Спасибо Вам большое!

  10. #10
    user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Цитата Сообщение от Аноним
    Будьте добры, подскажите, как вести книгу покупок "по отгрузке"?
    Допусим...в марте приходят счета-фактуры за январь и февраль, правильно ли их включать в книгу покупок в марте...или делать уточненки за предыдущие месяцы?
    в марте, я добавляю записку, что получила в марте, или конверт с отметкой.
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    631
    А как производить распределение услуг если они пришли в текущем квартале за прошлый квартал? Получается по той доле, которая была на момент оказания услуг? Это всё доп.расчёты к налогу на прибыль получаются?

  12. #12
    user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Цитата Сообщение от Lexxxey
    по той доле, которая была на момент оказания услуг?
    Это нужно в УП закрепить, но учитывать нужно в момент поступления актов, т.е . распределяйте по долям прошлого периода, но учитывать в текущем.
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •