Подскажите коллеги!! На балансе есть здание, с 2003 г. по сегодняшний день идет реконструкция здания, что делать с НДС в переходный (дек.2005) период? Прочитала, что предъявлять в декл. декабря надо НДС по подрядным работам, материалам 2005г., а Д 08сч. сформированный до 2005г. предъявить в момент ввода в эксплуатацию... Верно или нет?