×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Сообщений
    100

    Помогите Перенос ОС из одной группы в другую

    Такая ситуация - на 1,12,04 неправильно ввели остатки по ОС. Теперь оказалось, что ОС должно учитываьбся не на счете "Машины и оборудование", а на счете "Траспортные средства". Можно ли делать перенос из группы в группу проводкой Д106.01 К 101.04
    Д101.05 К 106.01?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,189
    А зачем 106 затрагивать? Разве нельзя напрямую Дт 101.05 - Кт 101.04 и приложить бухгалтерскую справочку? Ну и соответственно амортизацию, Вы про амортизацию ничего не сказали? Или ОС до 1000 руб.?
    А 106.01 - это капитальные вложения в ОС. Как-то тут капитальные вложения не вяжутся никаким боком, имхо.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от VLDMR
    ... Разве нельзя напрямую Дт 101.05 - Кт 101.04 ...
    Нет, нельзя.
    Как исправлять, написано в п. 4 Инструкции 70н.
    А уж счет 106 тут точно ни при чем.
    ps: Некоторые распорядители разрешают корректировать и остатки. Сие следует уточнить у своей вышестоящей.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,189
    Цитата Сообщение от BorisG
    Нет, нельзя.
    Как исправлять, написано в п. 4 Инструкции 70н.
    Спасибо, Борис.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Добрый день всем. У меня попутно такой вопрос. Что делать, если для исчисления амортизации ОС в начале года была выбрана амортизационная группа 9, а сейчас выясняется, что ОС относится к первой амортизационной группе?

  6. #6
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Борис а какой проводкой если нельзя корректировать остатки?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Сообщений
    100
    Цитата Сообщение от BorisG
    Нет, нельзя.
    Как исправлять, написано в п. 4 Инструкции 70н.
    А уж счет 106 тут точно ни при чем.
    ps: Некоторые распорядители разрешают корректировать и остатки. Сие следует уточнить у своей вышестоящей.
    К сожалению не позволяют корректировать. Поэтому возникает вопрос, если действовать по иструкции, то в корреспонденции с каким счетом делать сторно???

  8. #8
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    сторнируем:
    дт 1.101.04.310 кт 1.106.01.410 -120000р. (минус)
    исправляем:
    дт 1.101.05.310 кт 1.106.01.410 120000р. (плюс)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,189
    Ян Цысь, речь идет о вводе остатков, а не о принятии к учету. Формально остатки вводились проводкой Дт 101.04 - Кт 013 (или 071, может быть). В 1С через счет 00. Соответственно так и сторнируем.

  10. #10
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    VLDMR, ты не прав!
    Мы не имеем права использовать после октября счета старого учета...

    Поэтому я считаю мы должны "смоделировать" проводку которой изначально по НОВОМУ учету ОС могло быть принято на указанный счет и уже ее сторнировать...

    Если есть сомнения представь какую бы сторнирующую операцию ты делал если речь бы шла о неправильном переводе оборотов ЭТОГО года например за январь...

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •