×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722

    Подкиньте идею - куда девать НДС по импорту к возмещению?

    По импорту образовывается постоянное Д-товое сальдо по НДС к возмещению. Для того, чтобы вернуть деньги на расч.счет- надо пройти, как минимум, камералку, а то и больше. Не хочется. Закрывать особенно нечем, сальдо растет из месяца в месяц. Подскажите, куда его можно деть? Есть же какие-то варианты, их не может не быть!!! Для справки- есть еще юр.лица, можно их использовать, только знать бы как? подкиньте идею, пожалуйста!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    ZZZhanna, продавайте товар/
    услуги вот им
    есть еще юр.лица
    , вырастет НДС, начисленный с продаж.

  3. #3
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Панта, но так и прибыль возрастет, придется наращивать расходы, соответственно, опять НДС...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    53
    Со следующего года НДС по отгрузке все должно сравняться если отгружать весь товар
    Можно в этом году в договоре указать что растаможка за счет поставщика

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Просто предъявить бюджету к возмещению и нмчего больше не выдумывать. Не хотите возвращать на р/с деньгами, так зачтется в следующем периоде, когда продадите весь ввезенный импортный товар. Не ищите себе лишних геморов....

  6. #6
    Клерк Аватар для Просто бухгалтер
    Регистрация
    19.05.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    687
    придется наращивать расходы, соответственно, опять НДС...
    А вы расходы от УСН-щиков примите.

  7. #7
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Цитата Сообщение от Просто бухгалтер
    А вы расходы от УСН-щиков примите.
    Ну, если разве что от УСн-щиков.

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Проблема в том, что на таможне платится до 35%, а к начислению всего 18%, сальдо растет из месяца в месяц, никакая реализация не помогает.Нужны доходы - но какие? Собственной фантазии не хватает!

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    И еще. Говорят, вроде бы существует схема продажи НДС. Может, кто слышал, в чем суть?

  10. #10
    Перелетная птица Аватар для Catherine
    Регистрация
    01.03.2002
    Сообщений
    356
    ИМХО - легче зачесть. Потому что как возмещение - так обязательно камералка (в самом лучшем случае), а то и выездная. Вам оно надо?
    Целую нежно,
    Catherine

  11. #11
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Catherine, зачесть что? Мы бы и рады, да нечего зачитывать!

  12. #12
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    ZZZhanna, НДС всегда 18%, а не
    на таможне платится до 35%
    не путайте пошлину и сбор с НДС, пошлину и сбор можно включить в расходы или в себестоимость товара

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Цитата Сообщение от Панта
    ZZZhanna, пошлину и сбор можно включить в расходы или в себестоимость товара
    То есть можно в зачет по НДС, а можно в расходы или себестоимость? И я сама могу решить, сколько куда? Если не затруднит, можете написать, на основании каких норм.документов я могу так делать?

  14. #14
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    ZZZhanna, НДС отдельно, пошлина и сбор - отдельно. это другое.
    НДС - к вычету, пошлина и сбор - либо на себестоимость, либо на издержки.

  15. #15
    Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592
    А вот у меня вопрос, - куда денется НДС, уплаченный на таможне при импорте ОС? В Д19, а потом в декларацию на возмещение, или как?

  16. #16
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Ochkarik, какая система налогообложения у Вас, обычная? НДС по импортированным ОС - к вычету. если они будут ипользоваться в деятельности, облаг.НДС.

  17. #17
    Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592
    Система обычная, ОС будем в аренду сдавать, НДС начисляться будет незначительный, можно ли заявление на возврат НДС оформить или это нереально. Проверки не боимся - фирма новая.

  18. #18
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Ochkarik, если по итогам отчетного периода в декларации будет к возмещению - предъявляйте

  19. #19
    Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592
    Панта, спасибо.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •