Не могу понять, как разделить входной НДС при реализации на экспорт и по России. У нас производство, материалы закупаем на программу, а потом часть продукции идет на экспорт, часть - по России. В сентябре 2005 отгрузили на экспорт, в октябре (29 числа)пришли деньги. Мне надо было взять всю сумму входного НДС (оплаченного?) и разделить пропорционально выручке за октябрь? Как определить размер экспортной выручки за октябрь - по курсу на 29 или на последнее число месяца? Помогите разобраться! Надо же декларацию сдать до 20! Документы подтверждающие собраны.