×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    АБВ
    Гость

    НДС по отгрузке. Ступор при заполнении декларации...

    НДС в этом году считаем по отгрузке. Заполняю декларацию по НДС.Никак не могу сейчас сообразить, что является реализацией товара и ставится в строку 020 декларации по НДС...Даже засомневалась-правильно ли я определяла реализацию все 8 месяцев? По идее, ставим НДС по реализованному и оплаченному в отч. периоде товару, плюс отгруженному в прошлом периоде, но оплаченному в отчётном периоде товару(то есть со счёта НДС отложенный). Так с прошлого перида считаем дебетовый ОБОРОТ по 76Н1 или текщуее САЛЬДО по этому счёту?

    Спасибо всем откликнувшимся.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    если НДС по отгрузке - то всю реализацию в стр.020 ставите. даже не оплаченную.

  3. #3
    АБВ
    Гость
    Ой, я ошиблась! По оплате , а не по отгрузке НДС считаем!!! Совсем крыша съезжает...

  4. #4
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,901
    И еще вопрос в тему. С какими счетами надо сверять цифры в декларации при НДС по оплате?

  5. #5
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Ночка, с 50 и 51.
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    76 при взаимзачете, 62-авансы зачтенные.
    д-т 68 это возмещение, к-т начисление

  7. #7
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,901
    76 при взаимзачете
    Что-то торможу с утра.. Это как?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Ну это же тоже оплата, может у вас 60 авбонент1-60 абонент2 зачет закрылся. Я это к тому написала, то не только банк и касса.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Опс, 60-62 или 76-62. 60-60 это я напутала

  10. #10
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,901
    Ага. Поняла. Спасибо

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2005
    Сообщений
    15
    Книга продаж, то есть НДС к начислению, это оборот по К62.1 (то есть оплаченная выручка)*18/118 +НДС с авансов, это оборот по К62.2*18/118.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •