Не все счета-фактуры попадают в Книгу покупок.
В чем косяки?
Не все счета-фактуры попадают в Книгу покупок.
В чем косяки?
Аноним,
А написать что делали и в какой программе ?!
Бухгалтерия 7.7 (469)
Заполняю услуги сторонних организаций
Затем счета фактуры полученные
Дата оприходования есть,
Галка формировать проводки стоит.
Формирую журнал полученных счетов фактур
все есть, а в книге покупок нет счетов-фактур
от 31 августа.
Вот и думаю что сделано не так?
Пока не придумала.
А документ "Запись в кн.покупок"? А оплата была, когда?все есть, а в книге покупок нет счетов-фактур
от 31 августа.
Галочку снимите в договоре..
В книгу покупок не попадёт, пока не будет записи в книгу покупок. Запись в книгу покупок делается либо автоматически (при соответствующей настройке договора с контрагентом и введенным служебным документом "формирование записей в книгу покупок"), либо ручками на основании акта оказания услуг сторонней организацией (в этом случае галку в договоре про автоматическое формирование надо убрать).
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
Аналогичная ситуация.
У меня 1С, редакция 4,5, релиз 7-70-454.
Приходую поступление материалов. Ввожу счет-фактуру и запись в книгу покупокс автоматически. Журнал сч-фактур формирует нормально, а в книге покупок только те счет фактуры, которые были введены в ручную и очень небольшая часть введеных автоматически. В чем причина может быть?
Borneo,
А "Формирование записей" есть ?
А в Выписке из банка у вас выбран документ поставки? Если же это был аванс, то необходимо сначала в выписке поставить счет 60.2, а затем при проведении акта услуг сторонних организаций данный аванс зачтется. Но!!! Все это произойдет в том случае, если в договоре стоит галочка автоматического формирования книги покупок и книги продаж, которое находиться в Документы -> Счета-фактуры полученные - > Формирование записей книги покупок.Сообщение от Аноним
С уважением,
Глория.
И выписки есть, и формирование, но некоторые сч-факт не попадают, особенно те, которые в конце периода отчетного.
Borneo, в конце - я так понимаю, что той же датой (концом месяца), что и документ "формирование записей в книгу покупок". В этом случае надо по общему журналу документов проверить, чтобы "формирование записей в книгу покупок" была ПОЗЖЕ по времени, чем документы, отражающие поступление, оказание услуги и т.д.
Все регламентные документы (формирование ЗКП, начисление амортизации регламенты по НУ, закрытия месяца и пр.)в системе должны быть ПОЗЖЕ по времени относительно прочих документов.
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
обратить внимание на дату оплаты - в зависимости от этого попадание в кн покупок
а так вообще - на основании оказания услуг надо как раз запись книги покупок формировать (с-ф получается автоматически при указании соответствующего поля в оказании услуг)
Человек, помоги себе сам (с)
Документы "Формирование записей книги покупок (продаж)" должны быть последними в отчетном периоде. После них только "Закрытие месяца". Переместите их в конец дня и перезаполните. В "Выписке" поле "Документ поставки" должно быть пустым (если вы, только, не платите по каждому конкретному документу). В приходных документах должна стоять птичка "Счет-Фактура". И вообще, перепроведите документы перед закрытием отчетного периода.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)